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Annina老师
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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李伟老师
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
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归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
12879
哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35280
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6228
您好,我看了一下金额没错 查看全部回复
7461
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6885
全部零申报就可以了 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
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不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6597
是的 查看全部回复
王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
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一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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您好,申报增值税的话,需要先确认开票金额 查看全部回复
7254
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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需要报税的,做一套账 查看全部回复
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8298
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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本月税务登记的,下个月再申报 查看全部回复
9090
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
而已老师
您好 查看全部回复
7128
高老师
8082
税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
7119
中介服务 查看全部回复
22815
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
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是的,税务风险很大 查看全部回复
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都是平进平出有风险 查看全部回复
7974
1个点 查看全部回复
10935
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
14598
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
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您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
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您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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6750
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
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可以代开 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6813
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13653
内账费用直接做费用 查看全部回复
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别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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13% 查看全部回复
7659
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7578
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7470
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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一般线上可以操作的话可以选择邮寄发票,不去大厅,你可以试一试 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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您好,要报税,首先应该确认报税的主体是谁 查看全部回复
6903
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12384
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
7092
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,需要看区分一下是小规模纳税人还是一般纳税人。 查看全部回复
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11664
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13428
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9135
你们是什么行业? 查看全部回复
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12708
转收入,申报无票收入 查看全部回复
6201
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10971
Karina老师
7956
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8793
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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