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张
您好,根据现行税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额60%扣除,最高不得超过当年营业收入千分之五。 查看全部回复
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税务师晓雨
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你的本钱就是39万元,超过39万的部分就是你赚的哈 查看全部回复
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同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
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隋文老师
医疗机构经营收入可否直接用于本单位人员经费支出?这样算不算坐支 算的,正常情况下,收支两条线,都需要反映在账务里,坐支是没有反映在账务里的。 查看全部回复
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杨老师
需要 查看全部回复
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23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
patience
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2785
什么意思 查看全部回复
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做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1429
是个人出租么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
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错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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是收到还是支出 查看全部回复
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同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
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后期会发放么 查看全部回复
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同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
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木言
利润30万元,是可以分的金额 查看全部回复
1104
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
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同学你好,享受免税政策是不用补缴税款的 查看全部回复
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Annina老师
可以按照工资薪金申报发放 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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根据会计权责发生制,和及时性原则,建议及时入账 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
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李伟老师
你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
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经营范围里有充电业务么 查看全部回复
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出口销售额为美元离岸价换算为人民币价格。 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
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什么累计收入 查看全部回复
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按照总收入确认销售收入 查看全部回复
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A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
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阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
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没明白什么意思,跨年了么 查看全部回复
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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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营业额指什么 查看全部回复
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在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
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同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1129
andy老师
投资收益 查看全部回复
1478
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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如果没有从公司往回拿钱,通常是不需要交税 查看全部回复
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这个是小数点的问题吧 查看全部回复
2208
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
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这个可以参考代收代付的工资来会计处理。 查看全部回复
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22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
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如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2170
venus老师
按照应发工资扣除社保公积金后金额申报个税 查看全部回复
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1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
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季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
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贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
有的有专项扣除,有的没有 查看全部回复
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
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周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
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你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
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你说的本月是几月 查看全部回复
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是舞蹈表演么 查看全部回复
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实际是租出店铺,对么 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
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租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
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是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
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你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
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你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
812
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1319
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1350
服务提供完了么 查看全部回复
1579
是的,不含税收入 查看全部回复
1849
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
971
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1730
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1383
在公司经营范围内么 查看全部回复
3012
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1197
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1359
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
1417
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1616
正常要写的 查看全部回复
1487
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1556
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
1093
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1899
现在应该是不可以 查看全部回复
1496
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1856
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1234
看你们的支出的合计数 查看全部回复
1216
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