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王苗苗老师
可以,但是微信付款截图不是合规的票据,不一定能税前扣除 查看全部回复
4926
这个要看公司的财务制度的规定 查看全部回复
1542
什么用途 查看全部回复
1439
patience
涉及到损益科目么 查看全部回复
980
有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1773
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1740
杨老师
请问具体什么问题? 查看全部回复
1426
安叔老师
可以的 查看全部回复
1425
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1767
ke?y 查看全部回复
1820
可以 查看全部回复
910
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1688
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2093
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2704
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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最好是更正申报 查看全部回复
951
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1112
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1680
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1499
购买XX商业保险 查看全部回复
1194
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1252
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
1664
李伟老师
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4376
前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
3182
逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
2172
应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
2052
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1956
1550
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1490
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2414
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1613
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2291
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1393
没有认定就无需申报 查看全部回复
1510
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1128
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
2032
秦枫老师
随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
2768
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1072
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1141
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1382
销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
1497
网上电子银行回单打印出来附在后面能行吗,这个也可以的 查看全部回复
1693
如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
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付什么钱? 查看全部回复
909
你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
1770
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
收到 查看全部回复
1435
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1608
选当月即可12月31日 查看全部回复
1460
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1365
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1695
凭证纸一般是a5,电子发票可以通过文档打印,一般还需要买装订机器 查看全部回复
1915
是的,如果是公司账户微信收到的款,借 库存现金 其他货币资金 查看全部回复
1682
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1779
1657
看你们公司的电子化水平及财务管理制度 查看全部回复
2278
凭证封面,凭证,装订机 查看全部回复
1612
用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
1457
多收了2分钱,如果不还了或不在提供服务了,转入营业外收入 查看全部回复
1181
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1068
1465
小米
现在修改就行。 查看全部回复
1298
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2325
借 管理费用-培训费 5000 dai 银行存款 5000 查看全部回复
938
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1951
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1719
记账软件可以反结账回去么 查看全部回复
1522
你收到的支票去银行存到公司账上了是吧?后面需要付填的那个进账单回单和银行进账打出来的业务回单 查看全部回复
2088
可以附在凭证后面 查看全部回复
1169
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1247
你好,具体什么问题 查看全部回复
958
根据《关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会〔2020〕6 号)的规定:"单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的,必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。”没有要求必须打印出来和凭证放一起,但是要保存好电子会计凭证。 查看全部回复
2562
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
2007
是销售方么 查看全部回复
2249
是的,是这样理解的 查看全部回复
1052
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3188
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1772
这个是专用发票 查看全部回复
1728
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4300
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1595
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
1208
具体的业务是什么 查看全部回复
1656
请问是什么业务呢 查看全部回复
1849
如果是两个不同的附件是2个 查看全部回复
3228
谭老师
一般是不需要 查看全部回复
1402
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2357
1月那个凭证能看一下吗 查看全部回复
1152
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2096
蓝老师
可以开具发票 查看全部回复
2652
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
1576
木言
可以一起做 查看全部回复
1351
税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2097
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
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2443
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