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Annina老师
可以 查看全部回复
1831
patience
可以的 查看全部回复
6415
可以入账 查看全部回复
1865
为什么要收入成本同时调减100万 查看全部回复
2858
清岚
对的 查看全部回复
3730
安叔老师
可以,建议原分录红字,再做一笔正确分录 查看全部回复
2548
小妮老师
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
2272
wam
记账凭证与凭证附件是需一一对应的 查看全部回复
1639
孙老师
借 以前年度损益调整 23307.03 dai 累计折旧 23307.03 查看全部回复
1638
凭证装订正常按照凭证入账顺序装订 查看全部回复
2525
跨年没 查看全部回复
3461
火车票订单、付款记录,管理层的审批。 查看全部回复
2283
跨行支付的银行电子回电,是什么意思 查看全部回复
1718
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2309
直接按照减半的缴税 做缴纳的分录 查看全部回复
2038
杨老师
10032
许老师
计入固定资产 查看全部回复
2660
你是说没有回单吗? 查看全部回复
2423
建议记在发生期 查看全部回复
1777
王苗苗老师
对公明细和凭证是指银行流水和银行回单么 查看全部回复
4128
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1786
收款的银行存款账务处理做在本月 查看全部回复
2399
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3396
第二个凭证,费用不能在dai方,借方负数 查看全部回复
1513
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3357
谭老师
借:管理费用,dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2651
我要办税_证明开具里面看可不可以 查看全部回复
3266
我要办税_证明开具里面 查看全部回复
2914
建议返回去年12月份调整 查看全部回复
2290
andy老师
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1698
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2186
好的 查看全部回复
3369
李伟老师
是的 查看全部回复
2266
确认收入 查看全部回复
2154
借:固定资产或存货 应交税费一进项 dai:其他应付款 查看全部回复
2143
你的意思是审计后调整凭证的附件么 查看全部回复
3750
收到发票了吗 查看全部回复
2282
两个企业之间有业务关系吗? 查看全部回复
1339
在重新粘贴上去 查看全部回复
3002
金额大不大? 查看全部回复
1745
前面可以附科目汇总表、科目余额表 查看全部回复
6767
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
2500
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2270
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2768
你好,可以每天汇总做一笔账务,同时在帐外做好台帐登记 查看全部回复
2319
就记账凭证 查看全部回复
4784
出库单和入库单是需要当做原始单据放到记账凭证里的。 查看全部回复
6841
8878
一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
3435
在收入和税额之间调整一下就可以 查看全部回复
3080
只是明细科目不对 查看全部回复
2142
付款我不太清楚你们可以不可以批量付款,凭证是可以打印出来的 查看全部回复
1692
带分录的那一张没关系,凭证后面的附件一定要留好,放到新凭证里面 查看全部回复
2879
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
能具体描述下么 查看全部回复
15072
凭证是7月的,是发票等原始凭证? 查看全部回复
4344
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3130
周老师
可以转入"结余分配"科目,放在1月支出 查看全部回复
1811
甘老师
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3725
Leaf
计入应收账款 同时计提税金 查看全部回复
2358
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3021
云峰老师
反结账、反记账、反审核 然后切换成8月的登录日期进入8月凭证修改 查看全部回复
2347
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2307
公司未扎帐的话,建议是在12月补计提少计提的税金 查看全部回复
1534
可以直接红冲的 查看全部回复
2163
哪里有问题 查看全部回复
2106
增值税销项税额不用单独计提,在你确认收入的时候已经反映出来了 查看全部回复
2150
tammy老师
2369
这张凭证没什么问题 查看全部回复
2273
不需要 查看全部回复
5914
高老师
采购货物 查看全部回复
2856
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2584
燕子老师
同学你好,第一种记账凭证,就是不区分收付转,所有的凭证编号都是记字一号,二号等等;第二种就是做了区分,收就是银行/现金涉及到收款的凭证,付就是银行/现金涉及到付款的凭证,转是不涉及银行/现金科目的凭证;最后一种是对第二种的第一步细化,把银行和现金凭证都分开了 查看全部回复
4629
可以单独装订 查看全部回复
5643
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
1524
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2939
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
4036
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1788
1.计提时:借:利润分配——提取法定盈余公积dai:盈余公积——法定盈余公积; 2.结转时:借:利润分配——未分配利润dai:利润分配——提取法定盈余公积。 查看全部回复
2671
附加税是在增值税的基础上计征的,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。是否享受六税两费政策,看企业符不符合上面的条件 查看全部回复
1859
属于小型微利企业么 查看全部回复
2386
是应付账款账上余额跟实际的对不上么,账实不符的话,需要看哪里有问题,然后调账。像已经结账了,不能随便删除凭证。 查看全部回复
2366
由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么 查看全部回复
要是你们的账套不是连续的,一年一个账套的,需要找到你们去年的备份账套,进入时选择去年的账套 查看全部回复
12738
发放工资的附件只需要银行回单即可,计提工资的附件需要附上工资明细(包括代扣代缴) 查看全部回复
2523
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
7761
入账日期是在做凭证的时候,自己选的 查看全部回复
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3442
颜老师
在借dai记账法下,所有账户的结构都是左方为借方,右方为dai方,但借方、dai方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。 查看全部回复
2262
报销单做为原始单据,凭证附在报销单上面 查看全部回复
3019
建议问下当时的业务经办人员,可以根据发票或合同来具体说明 查看全部回复
2317
少了可以补录一笔 查看全部回复
3007
可以不附 查看全部回复
2036
发现错误的进行更正或通知外包公司更正;检查凭证,其它公司的业务凭证剔除;对应的报表等进行修正。 查看全部回复
4722
如果是开普票免税的话直接 借 银行存款等 dai 主营业务收入。 查看全部回复
1897
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4038
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4201
1.dai款买机器 借:固定资产-机器 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
1841
同学你好 可以的。 查看全部回复
4446
厂家给你转款是什么业务? 查看全部回复
3160
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