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夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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王苗苗老师
现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
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安叔老师
你说的是个人代理记账么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
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杨老师.
收金蝶款项了吗 查看全部回复
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可以不用计提 查看全部回复
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王佳丽
借固定资产 进项 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
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是2024年的没有继续教育么 查看全部回复
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李可可
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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andy老师
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
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未交增值税=130000-108 500+10400=31,900 查看全部回复
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李伟老师
可以这样操作 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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这是哪里的提醒 查看全部回复
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借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
1134
资产=负债+所有者权益 查看全部回复
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会计是以货币为主要计量单位,采用专门方法和程序,对企业和行政、事业单位的经济活动进行完整的、连续的、系统的核算和监督,以提供经济信息和反映受托责任履行情况为主要目的的经济管理活动。 查看全部回复
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你先看下面试的要求 查看全部回复
1233
夏东
一般都是计入固定资产-其他固定资产 查看全部回复
702
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
没有原因,股东需要钱和公司协商借款 查看全部回复
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从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
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平台有结算账单导出和自己销售系统核对 查看全部回复
896
和对方财务,做好交接 查看全部回复
1334
一般不会 查看全部回复
1267
西贝老师
同学你好,没什么影响的哈 查看全部回复
1199
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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应收账款减少了,但是应收票据增加了 查看全部回复
1250
wam
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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一般是选择重分类的 查看全部回复
1462
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1323
同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
1263
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1541
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1212
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1499
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1754
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1362
看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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资产负债表什么是负数 查看全部回复
741
tammy老师
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
613
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1053
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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是有会计姐姐说不建议挂靠,说影响应届生,那我是否还应挂名,有一定的隐患,不建议挂靠 查看全部回复
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TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
如果是用于研发项目的话,是购入材料,借原材料-项目名称,dai银存;领用材料,借:研发支出-费用化支出-项目名称,dai:原材料-项目名称 查看全部回复
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是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
只能解释一下 查看全部回复
1657
留着备查的 查看全部回复
1392
这只是一个辅导记录表,应该是当时会计人员参加会计辅导会议的一个表单 查看全部回复
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货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1669
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1610
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1327
根据原始单据调账 调表 查看全部回复
1605
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
如果想往其他的方向发展,可以尝试的 查看全部回复
1159
燕子老师
购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1563
Leaf
会计那里可以通过账务系统查报表,报表里会显示余额数 查看全部回复
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可以根据科目余额表上的损益类科目的发生额核对 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
735
首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
1569
你自己有没有什么想法 查看全部回复
1364
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1544
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1478
管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
1720
一般的会计处理根据会计准则,特殊的业务特殊处理 查看全部回复
1049
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
1175
清岚
亲,等系统好了再补,不是您自己能解决的 查看全部回复
924
要 查看全部回复
1430
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1464
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
具体看什么? 查看全部回复
1517
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
2023年 查看全部回复
1121
同学你好,请问有什么问题 查看全部回复
798
期初余额在建立账套的时候就需要录入了 查看全部回复
1351
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1539
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1348
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1439
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1491
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
940
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