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tammy老师
需要 查看全部回复
1879
云峰老师
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1027
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
887
李伟老师
需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
1602
andy老师
对的 查看全部回复
1773
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1584
patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
1919
安叔老师
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
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就是不是交纳增值税的企业,不在增值税范围内,可以到大厅添加该税种 查看全部回复
1886
同学你想指导申报什么税费呢? 查看全部回复
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代交代收,代交时,借 其他应收款 dai 银行存款等,代收,借 银行存款等 dai 其他应收款 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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杨老师
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
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是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1148
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1776
王苗苗老师
租房的用途是什么,是办公,还是生产,还是什么 查看全部回复
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具体是什么分录? 查看全部回复
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看公司需要,一般会选一个供应商核算 查看全部回复
1327
燕子老师
1.固定资产转入改扩建时: 借:在建工程300 累计折旧200 dai:固定资产500 2.发生改扩建工程支出时: 借:在建工程50 dai:银行存款等50 3.替换原固定资产的某组成部分时: 借:银行存款或原材料12营业外 dai:在建工程12(被替换部分的账面价值) 4.生产线改扩建工程达到预定可使用状态时: 借:固定资产338 dai:在建工程338 查看全部回复
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正常是要写借dai方向的,如果没写考试中应该会扣一定的分数 查看全部回复
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你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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金额不大的话不会的 查看全部回复
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
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已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1313
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
是报增值税么 查看全部回复
1656
是外币兑换人民币结汇么 查看全部回复
1044
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
西贝老师
同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
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你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1796
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
1354
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
1069
你好同学 借:原材料—农药 dai:银行存款等 查看全部回复
1292
同学你好,是计提坏账吗? 查看全部回复
1507
为什么要把给A打款? 查看全部回复
825
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
1443
开票税率多少? 查看全部回复
2123
稍等 查看全部回复
1945
按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
3563
为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1328
都是公司员工么 查看全部回复
1705
可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1493
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1497
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
1103
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
秦枫老师
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1250
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1835
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2049
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
按节前最后一个工作日 查看全部回复
1200
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
有申报增值税么 查看全部回复
1480
面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
1758
税务师晓雨
每个税种申报都是不一样的,很多的细节会举出一些例子,问你怎么填写申报表 查看全部回复
1193
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1363
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
1869
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
如果是属于你们的收入 借:银行存款等 dai:应收账款等 查看全部回复
2006
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1187
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
1514
补到这个月 查看全部回复
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1252
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
862
你好同学 借:银行存款 dai:经营收入 应交税费—应交增值税 查看全部回复
1740
银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
1458
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
税收亏损无需单独处理 查看全部回复
1262
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1476
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2048
5月份入账了么 查看全部回复
1840
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1526
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1450
公司是事业单位么 查看全部回复
1630
没有的 查看全部回复
1219
计入销售费用-运费 查看全部回复
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
1191
原则上是需要计提的,但是实际工作中不计提直接进费用也没有什么问题 查看全部回复
1975
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1633
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