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王苗苗老师
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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杨老师.
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
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安叔老师
去年如果入账的呢 查看全部回复
1325
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1665
预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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李可可
送给客户的走业务招待费 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1260
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
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跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
1674
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1771
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1703
wam
重开 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1510
业务提供了么 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1574
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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发给员工的抽成费用怎么做账呀,给员工发的提成算工资啊 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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tammy老师
比如,本年折旧,就是23年的,累计折旧就是之前到23年的 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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从个人处买二手车,可以转至该个人账户的 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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4050美元 查看全部回复
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是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
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木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
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在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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2023年 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
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银行回单,报销单 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1768
按发票内容入账 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1545
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
2512
没有了 查看全部回复
1463
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1535
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1166
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1889
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
1515
andy老师
包装费的话,如果是小金额一般直接计入销售费用 查看全部回复
1645
可以计入成本 查看全部回复
1552
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1203
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1853
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1219
项目完成了么 查看全部回复
1554
按单位核算 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
1115
Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1729
理论上计提的时候借方都会通过成本费用科目 查看全部回复
1682
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1326
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
吸尘器,电视,一般都是长期使用的,需要登记固定资产台账做折旧表 查看全部回复
1091
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
可以签订补充协议 查看全部回复
1376
合同明细没有检测 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1416
对标的费用?具体指什么 查看全部回复
1487
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1286
二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
1471
不一定 查看全部回复
993
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1031
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
1433
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1659
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
1452
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1351
杨英芝老师
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1591
支付的挖掘机费用如果是跟农业种植有关的话,记到农业生产成本 查看全部回复
1424
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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