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patience
是不是资产盘库时,盘亏盘盈的金额只计入了待处理财产损益,后续没处理 查看全部回复
3850
不含税 查看全部回复
6134
许老师
资产负债表和利润表为财务报表;增值税和企业所得税为申报表 查看全部回复
5022
是的 查看全部回复
3792
工资计入应付职工薪酬-工资 3600 公司承担的社保计入应付职工薪酬-社保 800 查看全部回复
5121
tammy老师
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
2717
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6229
杨老师
正常 查看全部回复
4819
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5535
甘老师
差43.13 查看全部回复
3030
李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3229
Harry老师
你好,需要符合勾稽关系,以前年度损益调整发生的情况下,资产负债表和利润表勾稽关系符合这个就可以的, 未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 查看全部回复
7342
资产负债表的未分配利润=利润表本年利润合计 查看全部回复
3689
高老师
不需要调整 查看全部回复
3340
资产负债表和利润表属于月报表 查看全部回复
2436
你指的税务申报吗? 查看全部回复
2934
你年初数是不是没填呢 查看全部回复
3727
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
3515
厚积薄发
财务费用 查看全部回复
4555
不能这么乱调的 查看全部回复
3721
安叔老师
不需要 查看全部回复
4675
曹老师CPA
银行存款和现金两个科目用错了,该计银行的计了现金 查看全部回复
3526
分开,设备按销售,安装按照建筑服务分开使用不同税率 查看全部回复
4406
嗯,查三年的一般,之前有利润但汇算没报会存在滞纳金 查看全部回复
5731
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4422
大宁老师
最后还要有记账凭证 查看全部回复
3428
合并还要看持股比例的 查看全部回复
3319
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3494
差额是分红金额吧 查看全部回复
2478
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3264
这两个表都不能体现,需要在财务账面上查询 查看全部回复
2914
丁老师CPA
如果公司未发生任何费用成本,企业所得税可以直接空保存零申报,资产负债表是不可以直接空保存的,如果公司暂未发生任何成本费用,在资产负债表的期末库存现金填写0.01,其他应付款填写0.01,利润表可以直接空保存然后再申报. 查看全部回复
4185
会计处理分录为: 借:无形资产 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
4546
1、收到单位的代购资金作会计分录如下: 借:银行存款, dai:应付账款。 2.支付代购商品货款。 借:应付账款—甲单位, dai:银行存款。 3.收取手续费。 借:应付账款—甲单位, dai:代购代销收入, 应交税金—应交增值税。 4、退还多余款。 借:应付账款—甲单位, dai:银行存款。 1、收到代销商品时,作会计分录如下: 借:受托代销商品, dai:代销商品款—乙单位。 2、代销商品售出后,开出代销清单,作会计分录如下: 借:银行存款, dai:应付账款—乙单位。 应交税金—应交增值税(销项税额)。 同时冲减“代销商品款”与“受托代销商品”账户。 借:代销商品款—乙单位, dai:受托代销商品。 3、收到委托单位开出的增值税专用发票,作会计分录如下: 借:应交税金—应交增值税(进项税额), dai:应付账款—乙单位。 4、计算代销手续费时,作会计分录如下: 借:应付账款—乙单位, dai:代购代销收入。 5、付还受托单位代销商品款,作会计分录如下: 借:应付账款—乙单位, dai:银行存款。 6、按代销收入计算税金。 借:代购代销收入, dai:应交税金—应交增值税。 查看全部回复
2796
Amy老师
其他都没有了吗 查看全部回复
3788
需要手动调整 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
3521
因为利润表的少数股东损益会归到资产负债表的少数股东权益里,这样期初少数股东权益+本期归属于少数股东的净利润=期末少数股东权益,一一对应的 查看全部回复
5789
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3914
按照收取客户的住宿费,记收入,可以开票记收入,也可以不开票记收入 查看全部回复
3847
微尘
提供装修服务吗 查看全部回复
4003
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
看看利润表中的财务费用那里和科目余额汇总表是否对得上 查看全部回复
3484
成本核算是按照批次核算的吧 查看全部回复
2855
绾绾
利润表统计的是当期的收入 查看全部回复
4025
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
13204
就是确认了收入是吧 查看全部回复
3099
问题可以再详细一点吗 查看全部回复
3534
冯冯
哪个表看不懂? 查看全部回复
3913
可能有损益类科目未结转到本年利润 查看全部回复
3194
你这是资源再生类公司吧 查看全部回复
4928
给收款方索要发票 查看全部回复
3661
venus老师
对的 查看全部回复
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
易老师
多结转做红字分录 查看全部回复
2801
andy老师
3290
Leaf
借 财务费用 dai 银存 查看全部回复
2683
收入 查看全部回复
4126
把应收调至预收,应付调至预付 查看全部回复
3786
Yan
可以的 查看全部回复
3899
年度申报 查看全部回复
5065
是 查看全部回复
2315
夏老师
一般的情况下,资产负债表的未分配利润的期初数。加上利润表,本年净利润等于资产负债表期末未分配利润的期末数。 查看全部回复
3885
利润分配 查看全部回复
2888
不合理 查看全部回复
3357
税金不能计入营业成本科目,土地使用税教育费附加计入税金及附加科目 查看全部回复
2293
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3508
是的,看科目余额表啊 查看全部回复
4709
那么年末未分配利润是亏的还是盈利的 查看全部回复
3772
3902
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3757
贺老师
资产负债表的未分配利润期末减期初应等于利润表里的净利润 查看全部回复
3663
是不是有做以前年度损益调整 查看全部回复
4170
木言
3373
Annina老师
资产负债表 查看全部回复
3925
应该是交的税费 查看全部回复
2132
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2877
是什么意思呢 查看全部回复
3320
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4161
在已申报的财务报表里查询打印 查看全部回复
6011
不直接反映在报表上 查看全部回复
3533
现金流量表么 查看全部回复
3761
1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =?利润表“净利润” 科目累计数 2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数 查看全部回复
3363
你好, 资产负债表,所有资产变现金,就是只有货币资金和实收资本以及未分配利润项目,再通过会计师事务所审计。 查看全部回复
3165
1、账务处理,对于纳入预算的范围的业务,需要同时做财务会计和预算会计。2、报表编制,财务会计编制财务报告,预算会计编制决算报告。3、财政收支应对政府部门的监督,平时规范记账,期末可以考虑聘请审计机构出具审计报告等4、数据统计分析,会计档案整理等工作按照公司内部的财务管理制度处理即可 查看全部回复
3337
现金流量表哪里的期初期末余额,是报表最下面嘛? 查看全部回复
3208
分公司本来就没有独立法人资格,购买的工资,社保都是挂在总公司帐上 查看全部回复
3453
重分类只要影响到利润表和资产负债表的项目金额是要调整的 查看全部回复
6604
资产负债表的期末减期初要等于利润表的累计利润 查看全部回复
3466
以前也没有报过税吗? 查看全部回复
2559
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3929
看看你账务处理,然后哈你资产负债表怎么货币资金是负数呀 查看全部回复
4450
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
利润是挣到钱了,现金没有,是因为有欠款没回来,未分配利润是从开业到现在累计的盈利金额 查看全部回复
3298
利润表看 查看全部回复
6183
做账是不影响,勾稽不平是因为调整了以前年度收支吗? 查看全部回复
3196
一般在装订凭证首页附试算平衡表或科目余额表 查看全部回复
4147
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4134
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11376
未分配利润是累计几年的净利润 查看全部回复
3803
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