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venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2749
易老师
你们1月要报小规模月报,2月报一般纳税人 查看全部回复
3192
Yan
简易征收税率3%,增值税7*0.03/1.03=2038.83 查看全部回复
3755
tammy老师
根据实际开具发票上的金额报税 查看全部回复
3029
绾绾
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
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发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
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小小
补账并且税务做更正申报 查看全部回复
2730
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4110
作为销售费用——佣金 查看全部回复
3865
是你们公司代开吗 查看全部回复
3455
你这是经营租赁公司,买进来的车肯定是固定资产,出租按月收取租金就做收入,租半年之后又出售按固定资产处置处理 查看全部回复
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按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3847
安叔老师
企业办理“三代”手续费返还后取得的手续费,需要按规定“经纪代理服务”缴纳增值税; 查看全部回复
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你说的是小规模转为一般纳税人吧 查看全部回复
刷单类似于销售,也要申报收入,如果没有开票,按未开票收入 查看全部回复
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操守为重
你的具体问题是啥 查看全部回复
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把帐都补起来,税改报的都申报,税款补起来 查看全部回复
3893
大宁老师
可以计入长期待摊费用中 查看全部回复
2463
可以记入管理费用——软件服务费 查看全部回复
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那你平时看同事处理事情,有学到什么吗,觉得自己可以独立处理账务吗? 查看全部回复
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可以在会计宝首页咨询下客服这里的实操课程哦。 查看全部回复
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一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
你们卖的设备么 查看全部回复
4623
是的 查看全部回复
3692
Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
哈哈老师
直接价税合计做账就行 查看全部回复
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都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
预收应该只涉及到资产负债表 查看全部回复
2349
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
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高老师
如果21年帐已做完,你从今年元月开始做就好 查看全部回复
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按正常做账报税 查看全部回复
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16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
开经纪代理服务 查看全部回复
3906
M老师
对 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
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账是根据业务来做的 查看全部回复
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税负率是浮动的,不同地区,不同规模的单位都可能不一样 查看全部回复
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分公司也可以选择独立核算的 查看全部回复
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需要做税务登记 查看全部回复
3355
收入成本数据有出来吗 查看全部回复
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下月可以对帐 查看全部回复
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与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
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销项减去进项,多余的转应交税费—未交增值税中 查看全部回复
2355
刘老师
正常计提没关系 查看全部回复
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其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3767
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
小黑
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
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红字做分录冲回 查看全部回复
4315
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3642
下个月拿票做红冲 查看全部回复
4624
进口海关缴款书 查看全部回复
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2590
没有具体限制 查看全部回复
采购暂估入账 查看全部回复
2926
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3753
款付了吗 查看全部回复
3949
如果是跟收入直接相关的做主营业务成本 查看全部回复
3302
按劳务报酬申报 查看全部回复
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可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4010
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3604
属于公司的进项发票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以认证抵扣 查看全部回复
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假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
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可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4116
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3451
租赁行业 查看全部回复
2907
根据老板的卡流水做 查看全部回复
2990
微尘
正常业务处理没有问题,不过会涉及各地税务政策存在差异的问题,有时可能需要去当地税务大厅办理业务什么的 查看全部回复
3575
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
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3498
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
2871
而已老师
红冲之前的无票收入 查看全部回复
4747
张老师
只要是今年实际发生的费用,年后在汇算清缴前取得了都可以作为本年的费用税前扣除 查看全部回复
2898
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3075
投资收益吗。 查看全部回复
6042
Icy 何
一般企业会涉及的税有增值税,附加税,印花税,个人所得税,企业所得税,企业如果有房产等资产的,还有房产税,土地使用税,有车辆的话还有车辆购置税。 查看全部回复
2886
Karina老师
做账的主体的这个汽车协会吗? 查看全部回复
12756
不可以 查看全部回复
4290
莹老师
个体工商户纳税是指个体工商户应按照税务部门的规定正确建立账簿,准确进行核算。对账证件全、核算准确的个体工商户,税务部门对其实行查账征收的税款;对生产经营规模小又确无建账能力的个体工商户,税务部门对其实行定期定额征收;具有一定情形的个体工商户,税务部门有权核定其应纳税额,实行核定征收。 查看全部回复
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增量留抵还是集成电路企业采购设备的? 查看全部回复
3701
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
3746
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31097
mila老师
如果“应交税费”账户没有余额,直接用以前年度损益调整处理,那些税费不用管他,因为去年年底,都结转到本年利润了。 借:银行存款 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 如果“应交税费”账户有借方余额(多交了余额在借方),直接核销 借:银行存款 dai:应交税费-印花税 应交税费-城建税 应交税费-地方教育费附加 查看全部回复
4209
悠悠老师
记账/报税不是老师在这一两句话就能教会你。建议你参加某些会计课程学习。涉及到税,请尽快申报,超期会有滞纳金。根据银行流水,按照会计方法记帐。 查看全部回复
5141
这个问题太广泛,建议针对具体问题咨询。如果以前没有接触过这个行业,可以多看看这个行业的一些税收条例,查看之前的会计凭证,会计报表,申报记录。后期有不懂的可以来平台咨询 查看全部回复
3974
xinyue
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4664
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
揭老师
前往税务大厅办理 咨询12366需要哪些资料 查看全部回复
4394
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
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如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10429
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
3719
只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4148
房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
3728
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4359
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4235
需要看这个款项的定义,如果是投资就入长期投资里面,如果是借款就做其他应收款,签订借款合同 查看全部回复
3171
筱粒老师
主要是对什么的开发与投资 查看全部回复
3041
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4632
电子税务局里有所有要申报的报表和税种加上个税系统申报 查看全部回复
3895
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