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王苗苗老师
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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安叔老师
你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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李可可
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
1148
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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有开通社保账户么 查看全部回复
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按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
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李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
680
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
902
云峰老师
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
863
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
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房子跟车位是在市区么 查看全部回复
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可以申请注销的 查看全部回复
668
原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
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可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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在的 查看全部回复
894
不含增值税金额 查看全部回复
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你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
779
王佳丽
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
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之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
1002
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
888
tammy老师
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1562
一般是选择重分类的 查看全部回复
1507
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
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23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
1350
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
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你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
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这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
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你们是提供测试服务? 查看全部回复
1526
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
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处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
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要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
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那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
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因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
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打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
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实际上你的工资(包括各项应税补贴)是没有这2000的是吗? 查看全部回复
1349
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
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增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
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你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
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收取的物业费,收取时有注明时间期限么 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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你是个体还是合伙企业。没有申报个税的经营所得 查看全部回复
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如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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在下载时会有文件途径的,你再点一下看看文件途径,或者重新下载选择保存文件 查看全部回复
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登录国家企业信用信息公示系统网站选择“企业信息填报” 查看全部回复
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汇算需补税的纳税人,汇算期结束后未申报补税或未足额补税的,一经发现,税务机关将依法责令限期改正并向纳税人送达有关税务文书,对已签订《税务文书电子送达确认书》的,通过个税APP及网站等渠道进行电子文书送达;对未签订《税务文书电子送达确认书》的,以其他方式送达。同时,税务机关将依法加收滞纳金,并在其个人所得税《纳税记录》中予以标注。 查看全部回复
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1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
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A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
996
这个不一定。 查看全部回复
1530
单独比较好 查看全部回复
减少注册资本,要先在国家企业信用信息公示系统或报纸发布减资公告,公示企业减资的信息。 查看全部回复
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原来的数据信息保存好 查看全部回复
每个订单里产品也是分批交付,可以采用分批法核算成本 查看全部回复
1370
曹老师CPA
分摊比例没填 查看全部回复
1320
Harry老师
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
1076
预付账款是没入账么 查看全部回复
898
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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是哪里的企业 查看全部回复
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印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1394
亲,买车不用报税哈 查看全部回复
1201
C表作废申报,先申报B表之后在重新申报C表 查看全部回复
855
patience
2哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》。 查看全部回复
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如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
963
不需要 查看全部回复
2141
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2322
意思是社保是中介机构买的,个税也是中介机构申报的 查看全部回复
612
是手动修改么 查看全部回复
1480
23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1413
社保缴费基数每年调整一次(7月1日),中途工资发生变更的,缴费基数可不做调整。 查看全部回复
去年如果入账的呢 查看全部回复
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2156
都可以,没有固定的,只是和申报报表格式不同的话,申报的时候调一下就行 查看全部回复
1198
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1678
这个是个人所得税汇算吧 查看全部回复
1493
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1443
为什么比账上多一个月 查看全部回复
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2025
按实际的工资申报 查看全部回复
1192
你说的报告是什么报告 查看全部回复
1447
同学你好,法人在微信使用电子营业执照小程序下载电子营业执照登录之后,就可以把你添加为证照管理员,你就可以扫码登录啦 查看全部回复
2439
按实际的开具 查看全部回复
1561
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1259
生产型出口企业实行免抵退政策,外贸企业实行免退政策 查看全部回复
788
第一个人是老板吗? 查看全部回复
1533
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1786
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1369
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