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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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杨老师
借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1679
patience
是什么个税,工资薪金还是股息红利 查看全部回复
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王苗苗老师
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
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无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
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哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
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这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
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tammy老师
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
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“我要查询”,进入“缴款信息查询” 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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新股东是法人公司么 查看全部回复
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收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
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你问 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
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是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2012
公司是东莞市熙 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
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?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
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福利费要计提的 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
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蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
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同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
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借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
1192
借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
房地产公司按照从租计税,如果是委托物业(物业收取的是中介服务费,计税依据是物业公司对外出租的金额),如果是租给物业,物业再对外出租(按租给物业的金额计税) 查看全部回复
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借:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育附加 应交税费-应交地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
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借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
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发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
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垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
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同学你好,你可以带上正确的申报表去大厅更正 查看全部回复
1382
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1307
是谁向谁借款 查看全部回复
实习生也要缴纳个人所得税吗?是需要申报个税的,至于是不是缴纳个税看有没有达到缴纳的条件。 查看全部回复
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借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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到底是定额还是定率是税务局专管给核定的,哪个好需要根据你公司情况而定, 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1576
可以 查看全部回复
3016
安叔老师
如果是高新企业 借研发支出-费用化支出 dai银行存款 查看全部回复
1806
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2352
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2032
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
1879
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2327
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2273
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2420
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2049
是医保账户么 查看全部回复
1997
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2587
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
2276
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
是需要计提的,比如本月产生的土地使用税,下个月缴纳,那你本月就要计提 查看全部回复
1864
发票的用途是什么 查看全部回复
1797
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2135
同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2952
代扣时候 借其他应收款 dai银行存款 收回时候 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
1811
小米
退 借:银行存款dai:应交税费-个人所得税 退给职工借:应付职工薪酬-工资dai:银行存款 借:管理费用-工资dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1690
是的 查看全部回复
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不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3463
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1892
同学你好,是可以的 查看全部回复
1689
同学你好,暂估成本分录 借:主营业务成本 应交税费-预提进项税 dai:应付账款 查看全部回复
1843
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
3091
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1695
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
是以电报或桌子投资公司么 查看全部回复
1193
三险一金,三险一般是指个人按工资缴纳的养老保险,医疗保险和失业保险,一金指公积金。这些保险都是按月工资为基数进行缴纳的,15万的年收入,每月就是1.25万,缴纳比例:养老保险为8%,医疗保险为2%,失业保险为0.5%,所以合计为10.5%,公积金的个人缴纳比例为5到12%(由单位自行选择)。 根据以上比例和月工资基数就可以算出个人应缴纳的三险一金的金额。 查看全部回复
3459
企业的账务处理么 查看全部回复
2083
多计提的冲回 查看全部回复
2504
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1360
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1929
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1877
买材料计入原材料 查看全部回复
1733
子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
1568
采购库存商品没取得发票么 查看全部回复
1940
保证金要从实收资本里出具体是什么意思 查看全部回复
1609
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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销售并开具发票时: 借:应收账款或银行存款 dai:主营业务收入 应交税费--应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费--应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2263
相当于打折销售 查看全部回复
1595
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
1692
需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
2898
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2122
平时按发票做收入和应交增值税,季度末不超30可免税,将应交增值税转营业外收入 查看全部回复
2636
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1867
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