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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3645
杨老师
同学你好,购进 借:库存商品 dai:银行存款 销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2051
王苗苗老师
是征地补偿款还是什么 查看全部回复
1608
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2087
安叔老师
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
2138
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2833
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
1646
是什么原因退回呢 查看全部回复
2560
付年度管理费,金额挺大的,建议先计入预付账款,然后每月摊销计入管理费用 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
2471
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1832
属于代交社保 查看全部回复
1872
公司几个银行账户 查看全部回复
2773
是跨年了吗? 查看全部回复
2088
是要申报房产税么 查看全部回复
3013
向银行dai款,三年期,借 银行存款 dai 长期借款 查看全部回复
2760
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入营业外支出 或营业外收入 查看全部回复
1725
西贝老师
同学你好,房产税从租从价选择一个就好了哦 查看全部回复
1644
andy老师
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2210
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2004
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2619
不需要 查看全部回复
2867
借 银行存款 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 所得税费用 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2437
有票,是专票还是普票,买电脑的用途是什么,办公用么 查看全部回复
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是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2496
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3845
不对 查看全部回复
2832
视同销售的的金额该怎么确定,按公允价值 查看全部回复
1734
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2127
你是个人还是公司 查看全部回复
2117
代收,借 银行存款 dai 其他应付款,代付,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1867
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2950
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1572
同学你好,分录如下: 借:银行存款 1000 dai:其他应付款 400 主营业务收入566.04 应交税费-应交增值税(销项税额)33.96 查看全部回复
2074
同学你好,分录是没有问题的哈 查看全部回复
1270
wam
执行小企业会计准则 借:营业外支出 dai:应收账款 查看全部回复
2006
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2039
是个人股东股权转让么 查看全部回复
1553
是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1925
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2485
原来失业基金的入账分录是什么 查看全部回复
1561
原则上需要做 查看全部回复
2368
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1972
刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
1719
稍等 查看全部回复
2352
失业险一般是单位交的 查看全部回复
2993
是的 查看全部回复
2283
水电费是谁收取的 查看全部回复
1954
买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
3140
需要交 查看全部回复
2244
哈哈老师
这种可以的,自己成立一个小公司就行的 查看全部回复
2459
你一次性交27万就行 查看全部回复
1812
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2690
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2996
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
这个是什么业务 查看全部回复
1436
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2233
你们购买的什么服务? 查看全部回复
6748
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
2293
孙老师
1、出售、报废和毁损的固定资产转入清理时: 借:固定资产清理(转入清理的固定资产账面价值) 累计折旧(已计提的折旧) 固定资产减值准备(已计提的减值准备) dai:固定资产(固定资产的账面原价) 2、发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款 3、收回出售固定资产的价款时: 借:银行存款 dai:固定资产清理 4、固定资产清理后的净收益时: 借:固定资产清理 dai:营业外收入——处理固定资产净收益(属于生产经营期间) 5、固定资产清理后的净损失时: 借:营业外支出——处理固定资产净损失(属于生产经营期间正常的处理损失) dai:固定资产清理 查看全部回复
2672
你是哪个地区的 查看全部回复
2073
可以 查看全部回复
2234
借:待处理财产损溢(报废存货的账面价值) dai:原材料/周转材料/库存商品/生产成本等(报废存货的成本) 应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
2089
核销是通过坏账准备核销? 查看全部回复
2020
应收账款坏账吗? 查看全部回复
2376
待处理财产损溢科目是资产盘点时,账实不符用的过渡科目 查看全部回复
2156
是准备注销么 查看全部回复
2222
购买固定资产,固定资产增加,其他应付款是负债类科目,用其他应付款购买固定资产,其他应付款增加啊 查看全部回复
3359
具体是怎么做错账? 查看全部回复
1729
是盘点固定资产,有盘盈么 查看全部回复
1450
桌椅车辆是挂账固定资产么 查看全部回复
2164
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2282
1、终止经营日 编制资产负债表,和正常经营日的资产负债表编制相同。 (1)支付清算费用 借:清算费用 dai:银行存款/应收票据等 (2)结转清算费用 借:清算损益 dai:清算费用 2、核算变卖资产及其损益的账务处理 (1)经清查,原材料盘盈时 借:原材料 dai:清算损益 (2)将各类无形资产和递延资产、预提费用全部摊销 借:清算损益 dai:无形资产/递延资产/预提费用等 (3)固定资产拍卖得收入 借:银行存款 累计折旧 dai:固定资产 清算损益 3、核算收回债权,清偿债务及损益的账务处理 (1)经认真查核,应收账款确系无法收回。 借:清算损益 dai:应收账款 (2)经认真查核,应付账款确系无法清偿。 借:应付账款 dai:清算损益 (4)将上述清算净损益转入未分配利润账户 借:清算损益 dai:利润分配--未分配利润 4、核算弥补以前年度亏损的账务处理 (1)用盈余公积弥补以前年度亏损 借:盈余公积--一般盈余公积 dai:利润分配--盈余公积补亏 (2)缴纳清算年度所得税 借:利润分配--未分配利润 dai:应交税费--应交所得税 借:应交税费--应交所得税 dai:银行存款 (3)核算剩余财产及其分配的账务处理。将清算后的剩余财产按实收股本的份额,在各个所有者之间进行分配 借:资本公积/盈余公积/利润分配--未分配利润 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2378
2064
借 管理费用-无形资产摊销等 15080 dai 累计摊销-土地使用权10000 -财务软件专利权3000 -非专利技术 2080 查看全部回复
2421
同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
2132
2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)前,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,并结清应缴应退企业所得税款,涉及补缴税款的不加收滞纳金。 2022年度企业所得税汇算清缴申报截止日(2023年5月31日)后,纳税人如发现企业所得税年度申报有误的,可以进行更正申报,涉及补缴税款的,应自2023年6月1日起按日加收滞纳金。 查看全部回复
2065
不可以,要先计提 查看全部回复
3068
主要是看保险性质 查看全部回复
2126
如果合同里面没有明确不含税价格呢,是按全额来交吗,如果合同里没有列明增值税的话,按合同金额申报 查看全部回复
2055
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1598
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2260
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2711
秦枫老师
借现金 dai待处理财产损益 查看全部回复
2315
实操中小企业准则直接借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
2529
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2932
燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1957
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3630
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1680
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
3233
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2879
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2123
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
2612
你发的是什么 查看全部回复
1669
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2944
是短期借款么 查看全部回复
3175
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