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谭老师
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3084
厚积薄发
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3298
高老师
借应交税金-应交增值税-进项税额转出 dai应交税金-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2874
安叔老师
总局发布了财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号、国家税务总局公告2019年第15号、国家税务总局公告2019年第14号等系列政策,对增值税改革事项进行了规定。 其中规定,旅客运输服务自2019年4月1日起可以抵扣进项税额 查看全部回复
4418
待认证进项税 查看全部回复
3033
9% 查看全部回复
4173
普通发票一般不允许抵扣进项税额,特殊的普通发票,比如农产品免税发票,通行费普通发票按照票面金额乘以对应的税率计算进项税额 查看全部回复
4188
可以详细说下你的问题么 查看全部回复
2870
tammy老师
是的 查看全部回复
2659
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
内销进项税可以全额抵扣,外销进项税可以全额退税 查看全部回复
4955
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
5032
大宁老师
差额发票嘛? 查看全部回复
3661
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4199
小小
如果你公司办公用的办公设备、劳保用品等 查看全部回复
3044
你们不能开3%的普票 查看全部回复
4217
这个分录没问题 查看全部回复
2972
要是没有更好方法,因为毕竟找进项发票需要实打实的付税点的,也不合适 查看全部回复
3253
装修费总价是25万吗 查看全部回复
抬头是股东名称的话,你们单位认证不了呢 查看全部回复
3841
张瑞峰
如果确实是实际发生的成本,税务局不认只需要在汇算清缴时调减成本就行,会计账上无需调整。进项税转出需要做账,分录为借机械使用费 6.5 dai 应交增值税-进项税转出 6.5 查看全部回复
5252
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3836
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3252
填在实收资本 查看全部回复
3296
Leaf
可以抵扣进项税 查看全部回复
3813
木言
不得抵扣且未抵扣才能适用简易计税 查看全部回复
3701
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2534
不能 查看全部回复
3578
可以先认证,也可以做完账再认证 查看全部回复
2732
不征税的发票,看下左上角是不是没有标明通行费这三个字 查看全部回复
6758
是 查看全部回复
3766
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5298
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
3339
Annina老师
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3828
归老师
买的进项税? 买卖增值税发票属于违法行为 查看全部回复
3896
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3979
可以, 查看全部回复
3116
石老师
你好,固定资产购入时进项税已经进行了抵扣 查看全部回复
3611
不合理 查看全部回复
如果是进项大于销项可以不交税 查看全部回复
3237
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4981
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
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按取得的发票入的成本费用一致 查看全部回复
3270
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
易老师
管理费用福利费 查看全部回复
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先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3699
可以 查看全部回复
3768
不需要 查看全部回复
3011
可以,平台抵扣 查看全部回复
4246
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2715
4237
无偿使用协议税局一般不认,这样抵扣会有风险。 查看全部回复
3026
国内旅客运输服务,其进项税额允许抵扣。 查看全部回复
3038
3290
不抵扣的情况下 填到进项转出下边 查看全部回复
2852
一般纳税人可以以进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
2641
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2776
4005
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
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如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
不可以, 查看全部回复
2609
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2718
你们开红字发票信息通知单给销售方 查看全部回复
3376
你上个月已经抵扣了,然后对方又给你开了红字发票,你下月申报的时候做进项税额转出 查看全部回复
2786
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
你好,进项税比销项税多,不需要做额外凭证 查看全部回复
3490
4151
看用途 查看全部回复
9163
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
3292
让他把记账联复印加盖发票专用章给你做账报税抵扣进项 查看全部回复
3120
2875
一般纳税人可以抵扣的 查看全部回复
14962
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2897
哈哈老师
可以抵扣进项税额 查看全部回复
13029
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3051
比如说火车票可抵扣进项税额 查看全部回复
4330
建议用多少抵扣多少 查看全部回复
2675
你可以做到其他收益 查看全部回复
3588
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3680
是商品名称开的是*经纪代理服务*机票款? 查看全部回复
4399
勾选不抵扣 查看全部回复
3758
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3367
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3274
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3723
应该是加加计抵减吧 查看全部回复
2411
销项税额是多少 查看全部回复
2880
是像携程中介那种普票吗 查看全部回复
3786
3440
2937
正常的没问题 年底结转税金,都结平 查看全部回复
2887
那是你们以前会计弄的税负,按照2.8的税负应该交增值税1114.51 查看全部回复
你们月末有结转进项税额跟销项税额的吗 查看全部回复
3218
一般纳税人的话取得小规模纳税人开具的采购材料增值税专用发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4916
2527
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4340
Amy老师
作进项税额转出 查看全部回复
3431
他们是农业生产者自产自销吗 查看全部回复
2504
什么原因导致的 查看全部回复
3004
建议直接当场问工作人员 查看全部回复
6582
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