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请问更正凭证怎么做呢?主管会计说不能用以前年度损益,只能更正做相反分录是什么意思呢?(之前收入跟税金写反了,借:库存现金13650 贷:其他业务收入:650 贷:应交税费:1300)#其他行业#
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公司一般纳税人2辆车转让,1辆车报废。车是调拨的账面价值3000,转让款2000,折旧表没有折旧。借 固定资产清理3000 贷 固定资产3000 ,借银行存款2100 后面就不会了 税怎么算的。#商业#
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公司维修车4800元 商家寄过来一张发票收款名称尹杰修理服务中心,钱打进去被退回 ,告知发票上写的银行不用了 ,过几天让我重新打他私人帐户小丽, 打错的款当天退回怎么做账,还有后期付的不是发票名称的账户怎么做账#初级#
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针对司机报销的成本费用类,比如:通行费,加油费,车辆维修费等,可以不用做增值税吗,直接借:主营业务成本-过路过桥费 贷:其他应付款。这样行吗? 还是说必须要借:主营业务成本-过路过桥费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款#其他行业#
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5 .14日,向银行送存现金3000元。4)5日,收到银行转来的收账通知,武汉华山公司承付货款9500元。 10.)14日,向银行送存现金3000元。 15.28日,银行转来收账通知,收到仁义公司前欠货款68000元。写凭证照片里面的清楚#其他行业#
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因为公司小出纳和财务都是我负责,平时一些费用支出(买办公用品,支付运费等)是我在垫付,财务经理说月底拿发票报销,没有发票的自己找发票顶替,请问这些没有费用发票的实际业务在凭证后面附支付截图不可以吗?#出纳#
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你看这个一月份的第七号凭证,这个无形资产,咱们这个品牌使用费是用的银行存款来支付的,银行存款来支付的,然后这第十号儿凭证,让摊销这个品牌使用费,然后直接是做的管理费用,然后到品牌使用费,我觉得是不是没有衔接起来呢。#商业#
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