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Karina老师
您好 查看全部回复
7929
高老师
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
哈哈老师
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
11043
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
Annina老师
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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啥意思?您是说本期没扣税款吗? 查看全部回复
7101
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20205
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22671
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12546
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11295
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30240
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
李伟老师
可以的 查看全部回复
7326
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11970
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7425
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10008
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
6561
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您好,这个主要是看您想用什么样的计算方式去计算,会计上有好几种计算方法,结果有一定的差异 查看全部回复
9846
andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
8703
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7389
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6849
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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开收据,确认无票收入申报 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
您好,是想问递延收入吗?主要是想了解主营业务收入还是营业外收入呢? 查看全部回复
8433
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
嗯 查看全部回复
7668
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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您好,个人所得税是通过自然人电子税务局(扣缴端)进行申报的,申报完以后如果需要缴纳个税,直接扣款或者到银行缴款就行了。 查看全部回复
6840
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7623
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
7794
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10611
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
什么报表? 查看全部回复
7686
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
工会的账是入拨缴经费收入 查看全部回复
7128
附表二8b和10栏填 查看全部回复
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
8838
既不是年收入也不是月收入 查看全部回复
9414
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
您是什么利息?是银行利息?还是借款给别人的利息? 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
公司具体什么业务 查看全部回复
6750
您好,目前有两种做法 查看全部回复
7803
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
首先得搞清楚,造成应收和实收差异的原因 查看全部回复
8649
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
是的 查看全部回复
7893
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
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