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增值税进项发票,当月先进应交税费-待认证进项税,待十五号之前认证后,在报增值税的时候,就会自动进应交税费-应交增值税-进项税额,会计分录写在下个月,即借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-待认证进项税。请问,月末之前本应该结转未交增值税,但领过上面的操作,就不适合在月底结转了,能不能在下个月结转?#高新企业#
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2022年4月1日新出的小规模免征增值税政策,按季度申报的小规模,一个季度开发票在45w以内的,不需要缴纳增值税,如果超过45w,需要缴纳超过部分的增值税,对吗?还是超过45w就需要全额缴税了?#房地产#
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老师你好,有个问题我对出口退税这一块还不是很懂,按我的理解,我来描述一下,你看看哪儿有问题,辛苦了。首先是货代报关,关单收到后开发票,按照关单发票进行出口退税申报,是这样一个流程吗#其他行业#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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老师 我们属于建筑工程企业,我们做了一个项目300万左右,人工成本大概占60%,这些人都是自己找的,不能提供发票,每个工种不同,干的时间也不一样。这个我可以给他们做工资,然后申报个税,计入成本吗?#建筑工程#
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票收入 请问老师,我公司是酒店行业,每月都有未开票收入,按时申报,因有团队入住,都会集中在一个月开具发票,导致我有的月份会开超发票,这种发票是提前一个月开具出来,第二个月红冲合适,换是直接去办税大厅,将开超的发票用负数做收入,用哪种方法合适#服务业#
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老师你好比如预收一年流量服务费,比如3月预收4月到明年3月10.6万,个人不开发票,增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了,还是申报4月增值税时一下交了?还是增值税分摊到每1个月,每月交每月,主要问3月一次性交增值税0.6万,还是4月到次年3月每月交0.6/12个月#服务业#
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老师你好比如预收一年流量服务费,比如3月预收4月到明年3月10.6万,个人不开发票,增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了,还是申报4月增值税时一下见了?还是增值税分摊到1个月,每月交每月#物业#
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老师,我是公司财务负责人去年11月份对方开了张进项发票给我们,我也抵扣认证了。现在公司经济状况有问题,那张票也红冲了和对方业务黄了,产生的税费也要交的但是公司没有钱交我也和法人老板说了这事。现在税款没钱交与我财务负责人有联系吗?我需要担责吗?#房地产#
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老师,我有一个疑问,公司现在卖出去了一辆车,但是由于之前的财务固定资产没有设置明细,所以我并不知道这辆车当时买的多少钱,不知道是不是已经抵扣了,还是没有抵扣,因为这个问题没搞清楚会影响增值税的申报。那现在我该怎么办呢,知道车的名字,是去发票勾选平台查已经勾选的发票和未勾选的发票吗,且要做固定资产清理,该怎么做#商业#
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我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?#商业#
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我们去年6月开了一个核定征收的个体户,没有建账,每月只开两三万的发票;名下有一个员工(就是法人),每个月给他发工资。那这个个体户要申报个税吗,是工资薪金还是经营所得,还是两者都要#个体工商户#
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公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票,要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账,求相关分录。12月a公司分录借管理费用,进项税额。贷银行存款。#高新企业#
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2021年12月份,招聘公司给我们a公司抬头开了2万发票,已认证抵扣进项。今年2月份,我们申请红字发票,申请退款。当时做的管理费用。 现在招聘公司要给我们另一个抬头开发票,我们依据这个抬头发票打款。金额一样,同一笔费用。就是换了个抬头。请问怎么操作?已经跨年,红冲12月份分录,要影响利润和所得税吧。#高新企业#
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公司地址去年3月份就变更了 但是我今年1月份开专票地址开成变更以前的 对方公司已经认证了 对方公司规模比较大一时不好找到那张发票 想问专票地址开错了已经认证了 不方便在作废 这样会有风险嘛 问题大吗 要是问题不大我就不拿回来了#房地产#
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