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小张
借:管理费用-办公费180 销售费用-运杂费310 dai:库存现金490 查看全部回复
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王晓杰老师
暂估购进货物? 查看全部回复
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易老师
5是对的 查看全部回复
2731
调增 查看全部回复
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tammy老师
什么意思, 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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重复交没有用 查看全部回复
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借款借其他应收款法人dai银行存款还款借银行存款dai其他应收款法人 查看全部回复
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小小
dai款还款-30元,是扣款还是收入? 查看全部回复
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大宁老师
实际上是公司借给股东的钱投进来的吗,如果是的话就写偿还借款吧 查看全部回复
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Annina老师
要写增值税 查看全部回复
2582
高老师
计提分录 借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,你可以说一下那些点不会,我可以帮你解释下 查看全部回复
2255
借应付职工薪酬福利费dai银行存款 查看全部回复
2695
是的 查看全部回复
4039
绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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以前缴纳的时候的分录做相反的分录就可以 查看全部回复
2472
那个行业? 查看全部回复
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员工中奖,要并入工资申报个税 查看全部回复
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不是退货新换 查看全部回复
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企业把钱转为银行汇票 借,其他货币资金银行汇票250000 dai,银行存款250000 购进原材料 借,原材料200000 借,应交税费应交税费进项税额26000 dai,其他货币资金银行汇票226000 退回多余款项 借,银行存款24000 dai,其他货币资金银行汇票24000 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2762
微尘
您具体哪一问 查看全部回复
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借银行存款 费用借方红字 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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安叔老师
财务费用是每月底都需要结转至本年利润 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
3204
借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
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这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
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小智
借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
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谭老师
你执行的小企业会计准则吗 查看全部回复
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借应收账款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3037
帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
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亏损就不要做分录 查看全部回复
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是外购的还是自产的货物 查看全部回复
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借原材料dai待处理财产损溢 查看全部回复
3015
Amy老师
借:其他应收款一代收水电费,dai:银行存款。 查看全部回复
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你们拿a的产品相当于购买了a产品也要做购买a产品的分录,甲公司也要给你开票,然后你们把产产品被卖出去,也要做视同销售 查看全部回复
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别人借的500元,后期要收回来 查看全部回复
2841
你是要发放的分录吗 查看全部回复
2484
2674
借,工程施工合同成本人工费 dai,银行存款 查看全部回复
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10983
Yan
采用旧准则可以入工程施工科目 查看全部回复
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小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
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直接回冲借:营业税金及附加 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4978
可以的 查看全部回复
3272
3317
夏老师
发票联用来记帐,抵扣联单独装订用于备查 查看全部回复
2921
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
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财务费用都要在借方,dai方要用借方负数表示,结转时就借本年利润-1000,dai财务费用-1000 查看全部回复
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是不是你的客户也是你的供应商? 查看全部回复
3188
木言
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
是交增值税的 查看全部回复
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小规模纳税人一般都用“应交税费—应交增值税”科目,其他没问题 查看全部回复
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打到哪里的? 查看全部回复
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报废正常做,应该取得的销售款计入其他应收款。新的固定资产入账金额为两部分,一是需要现金支付的部门,另一个就是应收的报废款。 查看全部回复
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你们给业主开发票嘛 查看全部回复
3231
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
3165
你们是商贸企业吗 查看全部回复
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venus老师
同学你这个不是做分录。而是要更正申报增值税表 查看全部回复
2537
是个税还是个税手续费 查看全部回复
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生产企业是吗,购进材料, 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项(针对一般纳税人) dai,银行存款 生产领用材料 借,生产成本直接材料 dai,原材料 查看全部回复
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借:应收账款-物业费 dai:应收账款-水电费 查看全部回复
2863
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
因为金额不是很大,可以先记入低值易耗品 查看全部回复
3491
正常做收入, 查看全部回复
2760
你们工资是发放时计提的,不是当月计提啊? 查看全部回复
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如果是管理人员的公积金 计提时 借:管理费用~住房公积金(单位部分) dai:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 发工资 借:应付职工薪酬~工资(应发数) dai:其他应付款~住房公积金(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳公积金 借:应付职工薪酬~住房公积金(单位部分) 其他应付款~住房公积金(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3627
借管理费用dai银行款款等 查看全部回复
2698
归老师
之前那个分录就是个差错调整的分录吧? 为什么要冲回去 是差错调整么? 查看全部回复
4458
哈哈老师
借银行存款 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
2680
办公用品 金管理费用就可以 查看全部回复
3181
没收到发票,先付款的挂账,预付账款 查看全部回复
2648
不需要 查看全部回复
3840
按借调员工的部门记入对应的费用或成本 查看全部回复
3941
问题描述得不是很清晰。为什么做进项税转出?这个月又开了对应的票是你们对外开还是别人开给你们? 查看全部回复
2824
用于什么呢 查看全部回复
2828
工本费多少钱 查看全部回复
2782
2992
如果不是特别严格,直接按原来的科目红冲回去就行 查看全部回复
2776
去年交通费入了哪个会计科目了,是管理费用吗? 查看全部回复
3640
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
开了什么对应的票? 查看全部回复
销售的时候的分录吗 查看全部回复
3410
操守为重
你是餐饮企业? 查看全部回复
6084
可能是你设定了过滤条件 查看全部回复
5993
计入长期待摊费用 查看全部回复
4060
你好,收到来料时,不需要做会计分录,只对“受托加工来料”备查科目中对应的材料明细账进行数额登记。 发生的受托产品加工费、人工费等: 借:主营业务成本(其他业务支出) dai:银行存款(或应付职工薪酬等) 收到加工费时: 借:银行存款 dai:主营业务收入(或其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项) 查看全部回复
3474
工资计提借管理费用等dai应付职工薪酬发放工资借应付职工薪酬dai银行存款等 查看全部回复
3091
计提,借工程施工一人工dai应付工资。发放借应付工资dai银行存款。借支借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
3073
借固定资产dai银行存款等 查看全部回复
3656
缴纳的什么税款 查看全部回复
2943
借:成本费用。dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2728
当时有暂估入账? 查看全部回复
3462
这8万是们的收入 查看全部回复
2288
收学费,借银行存款dai非限定性收入学费 查看全部回复
3148
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