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老师你好!我们是小规模纳税人季报,4月份开了专票当月我做了计提税金及附加根据税额5248.54,现在在进行季报的时候应该我们购买了金税盘所以有440可以进行减免,我们实际应缴纳的增值税额为4808.54这样的话我4月份的税金及附近附加就多计提了怎么处理#建筑工程#
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深圳深圳深圳深圳,我公司是小规模公司,公司是4月份转手接进来的,之前法人是申请代开增值税发票(支付宝扫码代开),现在7月份申报的时候税局自动带入的金额和我开票的金额不一样(5月份我自己申请了税盘开),问之前的法人说不记得开没开过,也找不到了,这种情况我可以去那里查看之前法人开的发票?要怎么申报增值税?#其他行业#
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接回外账,建立金蝶账套的时候应付账款有辅助核算项目,请问怎么录入数据的时候,应收账款累计借方和累计贷方在哪录入,我录入数据只有期初余额合适,涉及辅助的累计金额都是错误的,这个会影响年初数据,怎么录入累计的金额#工业制造#
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我公司工程款收到一张银行电子承兑汇票,需要给对方开具发票吗,对方没有提出要发票,没有开票的话,需要缴纳增值税吗?但是我又把这张承兑作为工程款转给别的单位,那家单位是否需要开票给我,是不是必须的要他们开发票#建筑工程#
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诚实公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,假设2019年发生如下经济业务:(提示:该企业采用实际成本法核算存货) 1.1.5日购买原材料一批,取得增值税专用发票价款1000000元,按13%计税,材料已入库,全款开出一张期限90天,面值950000元的不带息银行承兑汇票,其余款项开出一张转账支票付讫。#初级#
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你好,老师。我这是一个土石方挖运公司,购买了价值240万元的挖机,支用银行存款80万,在卖方金融公司贷款160万元。卖方开具80万增值税发票,剩余发票待还完款之后开具。请问如何做会计处理?#建筑工程#
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2017年 12 月16 日母公司将账面价值7500 万元的无形资产(税法认可)以9000万元的价格销售给子公司,该无形资产尚可使用5 年,采用直线法摊销。每母公司拥有子公司 80%表决权。要求∶编写 2017年和 2018年合并财务报表的抵消分录。#初级#
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甲公司销售商品一批,商品的销售价款为2000 元,商业折扣 10%,增值税税率为 16%现金折扣条件为2/10,1/20,N/30。甲公司销售商品时为对方代垫运费 150 元(不考虑运费的增值税抵扣问题),则应收账款的入账金额为?甲公司在销售商品第9天收到货款,有关款项均通过银行存款.编制会计分录?#初级#
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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#运输业#
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一个快递公司的分公司,不能提供任何的收入和支出的明细,所以在进行税务年申报时企业所得税进行了0申报,但是因为开了增值税发票,所以有增值税收入,现在税务局的要求,让改正申报表,但是不知道应该改哪个表,麻烦详细的给说一下,谢谢#服务业#
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老师你好我想了解下,因为我5月份刚接的公司的账,之前公司增值税及附加税费申报表附列资料四有个金税盘服务费280可以抵扣4月份没有抵扣,我在填表的时候忘了在增值税减免申报明细表中填写280了#建筑工程#
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有一些电商收入,可能客人会退,也可能以后会消费。金额蛮大的,之前的会计都按照应收账款和确认主营业务收入了,也把增值税交了。请问这个需要调账吗?调到预收那里吗?以前跨年了。金额蛮大的#服务业#
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我公司接受了由A公司开具的6次,共16张,共130万元的增值税普通发票,发票项目为咨询费和推广费。 现税务局认定A公司虚开发票。 请问我公司会有什么问题吗? 会对我公司怎么处置? 这事怎么处理? 非常感谢。#商业#
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