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李可可
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
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李凤
发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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安叔老师
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
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燕子老师
1.企业计提员工工资时,会计分录为, 借:管理费用等——员工工资(根据员工所属部门计入相关科目) 销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬——应付职工工资 2.企业发放员工工资时,会计分录借:应付职工薪酬——应付职工工资 dai:银行存款(或库存现金) 其他应收款——社保费(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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谭老师
属于价外费 查看全部回复
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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
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李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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比如,上个月管理人员工资多记500 这个月发放的时候冲减 借管理费用,-500 dai应付职工薪酬-500 查看全部回复
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王苗苗老师
在固定资产的预计使用寿命内计提折旧 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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andy老师
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
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这个是冲减分录 查看全部回复
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
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杨英芝老师
公司有软件吗? 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
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如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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易老师
目前没有条文,最好咨询当地税务机构 查看全部回复
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
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张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
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账载金额是指计提数 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
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金额是一致的吗/ 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则下 借:员工成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
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如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
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其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
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要看后面有没有业务 查看全部回复
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根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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不会,固定资产有折旧,都是体现在累计折旧中 查看全部回复
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(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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你好同学 房屋用途是什么,同学 查看全部回复
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货币资金包括银行存款,现金等 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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查一下科目余额表,针对应付职工薪酬,上一年累计借方金额就是实际支付 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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根据科目余额表来的 查看全部回复
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
2003
不是的 查看全部回复
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电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
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这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
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问一下去年的财务报表出错已上报,是账上的都是错的么 查看全部回复
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教育行业么 查看全部回复
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你们是单独核算的吗? 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1473
wam
建议合作社支付 查看全部回复
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那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1791
是什么会计制度 查看全部回复
1678
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
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2142
借:管理费用、制造费用等 dai:专项储备 借:专项储备3500 dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
1684
正常的记账是借:管理费用 2000dai;累计折旧2000.但是你们记账方向记反了是吗? 查看全部回复
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是个人代开发票了么 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
1573
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
按照实际发生金额报销 查看全部回复
1593
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1611
dai记应付账款 查看全部回复
1632
需要 查看全部回复
1140
多计提工资,涉及以前年度损益 借应付职工薪酬-工资 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1783
不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1981
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1746
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1989
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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