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tammy老师
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
1093
andy老师
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额结转到 资产处置损益 科目 查看全部回复
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Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
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安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
993
patience
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
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之前是不是设置的有残值 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
1536
你好,具体是什么业务呢 查看全部回复
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财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
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骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
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王苗苗老师
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用(差额) dai:长期应付款-应付融资租赁款 查看全部回复
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如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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实际发放了30万,账载金额和税收金额都填30万 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
1426
燕子老师
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
1128
wam
如果是采用缩短年限(不是一次性)的加速折旧可以的。 如果是是一次性的,应当是不可以的 查看全部回复
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借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
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没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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会计账务处理必须进固定资产 查看全部回复
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可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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暂估总投资是什么 查看全部回复
1890
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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对的,处理都没有问题 查看全部回复
1870
1月份开始 查看全部回复
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1869
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
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22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1295
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1657
你好,具体什么问题 查看全部回复
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公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
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报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
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借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,缴纳社保的分录看不懂吗? 查看全部回复
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借 固定资产 5万 dai 预付账款 2万 应付账款 查看全部回复
1608
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
是无偿转让么 查看全部回复
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固定资产是10月就收到了么,发票是因为开具有误才重开的么 查看全部回复
2060
这个看公司要求了,没有强制规定 查看全部回复
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1040
折旧方法改变后折旧额的确定 来源无忧考网:https://www.51test.net 原文网址:https://www.51test.net/show/108995.html 查看全部回复
1495
出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
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长期应付款是指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等。 查看全部回复
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对方有提供购买凭证的,按凭证上的价格入账;没有凭证的,按照市场交易价值入账 查看全部回复
1841
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税务师晓雨
每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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多计的固定资产原值要冲销掉 查看全部回复
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你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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李伟老师
会计每个月预算计提员工伙食补贴到个人的工资薪金 这个是什么意思,是直接以补贴的形式发给员工吗/ 查看全部回复
1789
这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2828
需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
1712
云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
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离职员工应退部份冲管理费用? 查看全部回复
947
同学你好,个税是不用计提的 计提工资借 工资1000 dai:应付职工薪酬1000 发放借:应付职工薪酬1000 dai:银行存款 900 代扣代缴个税 1000 缴纳税款 借:代扣代缴个税100 dai:银行存款100 查看全部回复
1232
资产还在公司么 查看全部回复
2131
可以根据票面入账 查看全部回复
1359
借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
1763
你的其他应付款是什么? 查看全部回复
1403
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1431
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
谭老师
借:管理费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2053
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1468
收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
1493
福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1436
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1246
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
1293
不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1486
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1887
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出或营业外收入 查看全部回复
1369
经营租赁的话所有权还是你们的 查看全部回复
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2314
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2555
小米
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1843
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
实物盘点 查看全部回复
1707
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
研发设备购进成本是多少 查看全部回复
1473
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1435
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2301
不需要 查看全部回复
2070
阿米果
计提时: 借:管理费用/营销费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付时: 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1415
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3509
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1518
有产权么 查看全部回复
1922
只是移用吗? 查看全部回复
1117
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1541
收到 查看全部回复
1836
固定资产符合条件的在税务上可以一次性税前扣除,账务上还是按月折旧。 查看全部回复
1152
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