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税务师晓雨
在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
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李伟老师
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
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您好,在电脑上下载自然人电子税务局软件,在这个软件中进行申报个人经营所得 查看全部回复
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杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
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这个你们要有审批程序吧 查看全部回复
564
andy老师
集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
703
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
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王苗苗老师
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
861
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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这个是期末的增值税的结转处理吧 查看全部回复
742
你签完他们也不少签吗? 查看全部回复
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餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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不同银行有自己的规定,如果不显示户名可能会为了保护客户的隐私,对于一些交易记录中的敏感信息进行了隐藏, 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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开的13的票还是符合简易计税? 查看全部回复
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没有业务写0可以的 查看全部回复
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李凤
分开采集 查看全部回复
646
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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收款可以代收,但是开票人需要该业务的销售方 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
955
颜老师
您好,14088是多长时间的租金呢 查看全部回复
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夏老师
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
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可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
933
wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
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税务局系统提示的吗 查看全部回复
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毛利 查看全部回复
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毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
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如果严格按照税法规定的话,5月发放收入,6月份申报所属期5月的个税 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
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公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
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申报数据你们改不改? 查看全部回复
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借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
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个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
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代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
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你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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公司的单纯的股东变更不缴纳税款 查看全部回复
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预提什么税金呢 查看全部回复
可以直接做调整分录 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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写清自己身份:写清自己公司基本信息,如识别号、纳税人名称、经营地址、联系电话等,例如:兹有***公司,识别号***,经营地址***。 2、写清退税原因:将需要申请退税原因、涉及属期、涉及金额表述清楚,例如:因为申报错误或申报时未享受****减免政策,导致2023年1月1日-3月31日增值税、***税、***税多缴纳***元,现已办理申报更正,申请退回增值税、***税、***税、***元。 3、写清接受退税银行账户信息:具体需要填写开户行支行和银行账号,例如:接收退款账户:中国建行银行***支行,银行账号:62*******。 (注:原则上当时用哪个账户缴税,现在就用哪个账户接收退款。) 4、结束语:上述信息表述清楚后,需在结尾处表达自己公司的申请办理的态度和感谢,例如:望贵局给予办理为感或望贵局给予办理,谢谢等。 四、落名 情况说明右下角,填写上自己公司名称和日期,并且在公司名称上加盖公章。 查看全部回复
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产生个人所得税的时候,分录怎么做,预缴时,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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不要 查看全部回复
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如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
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个人收到的公司经营的款项,属于公司的业务款款项,属于公款 查看全部回复
1601
借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1129
黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
王佳丽
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣 查看全部回复
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需要在增值税表二中填写。广东省的表二是导入进项发票后自动生成的 查看全部回复
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主表销售额是根据附表一数据过来的 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
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一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
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购进一笔不需要 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1135
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1269
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
602
你是哪一方 查看全部回复
1220
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
665
不想退可以申请抵税 查看全部回复
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他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
1199
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1024
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
如果是以个人名义去的,可以代开发票 查看全部回复
910
什么税费 查看全部回复
1017
在开具完成页面有个保存客户信息,下次开具直接下拉框可以直接选择的 查看全部回复
668
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
583
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
同学你好,这个没啥影响的哈,但是建议还是要填的 查看全部回复
2266
开票什么发票 查看全部回复
556
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1105
COCO老师
你是什么疑问? 查看全部回复
652
非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
1288
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1188
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
729
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
894
意思是跨年调整 查看全部回复
985
就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
995
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
Alice老师
您好,北京目前最低的缴费基数是6362元 查看全部回复
1108
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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