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哈哈老师
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
6630
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6539
高老师
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5375
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5688
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4759
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
5249
你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
4366
小黑
纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
4986
Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5978
李伟老师
电影院是一般还是小规模? 查看全部回复
6430
根据实际情况冲红 查看全部回复
5389
是的 查看全部回复
4839
5577
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6330
做招待费所得税限额扣除 查看全部回复
6305
你好,跟据发票内容,借:库存商品/低值易耗品等 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
6131
你好 查看全部回复
5599
悠悠老师
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
6518
可以做借款 查看全部回复
5864
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
最好退回重开,如果实在有困难的,也可以将就使用 查看全部回复
8139
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6502
退回重开 查看全部回复
14530
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5992
李力
是的,不然单位没发所得税前抵扣,多交税,个人可以找税务局代开 查看全部回复
6869
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
6041
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5058
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12860
你好,如果劳务费用超过500元,帐务上需要劳务费发票 查看全部回复
12136
是的,福利费和降温费也是需要扣税的,和劳务费一起开票 查看全部回复
5108
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6399
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6379
7274
税务师晓雨
您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
6821
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7671
可以的 查看全部回复
4866
合理的方式就是员工去代开利息发票入账 查看全部回复
4424
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4388
可以红冲 查看全部回复
6947
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
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为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4450
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入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
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红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
13912
这个就需要做应收账款台账了 查看全部回复
6367
专票退回重开 查看全部回复
6154
这个没有要求 查看全部回复
15220
全国增值税发票查询平台 查看全部回复
6631
你好,是意外险吗? 查看全部回复
5549
账没有错的不用改 查看全部回复
6319
一般谈合同的时候都会直接按照含税价格谈的,加多少点,你们和客户沟通就好了 查看全部回复
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? 查看全部回复
14294
其他应付款是某个明细是负数吗 查看全部回复
7625
5721
什么放到其他应付款? 查看全部回复
10962
按追补金额开 查看全部回复
5271
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4298
你好,是增值税月末结转,是吧 查看全部回复
5371
是的,可以使用车辆派遣单,来证明确实是因为公司的事情需要用车 查看全部回复
4599
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5054
需要取得合法票据,否则退回重开 查看全部回复
6085
备注没有打代扣代缴的话不用 查看全部回复
20286
可以凭采购单入账,只是所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4436
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4328
10642
您好 查看全部回复
12494
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6868
一般纳税人的话不一样 查看全部回复
5193
8143
什么汇算清缴费? 转账用途不知道的话就选其他,这个根据你们自己的财务制度来就可以 主要是复核的人能大概了解付款的业务 没有强制要求。 查看全部回复
5902
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45691
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6962
有影响 查看全部回复
5561
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
6010
您好,可以 查看全部回复
7542
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10484
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4888
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
对方当然可以开票了,可以自己单位开票 查看全部回复
7379
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7620
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5101
一般金额不超过500元不需要发票,超过500元就需要发票入账了 查看全部回复
5850
不是的 查看全部回复
7444
后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
6636
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4571
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4964
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5381
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7170
现在在网上就可以办理 查看全部回复
8535
可以不结转 查看全部回复
5553
可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4922
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