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高老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3988
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3799
Annina老师
根据采购合同,支付凭证入账,借材料,dai应付账款 查看全部回复
3014
借:管理费用或销售费用-通行费 dai:现金等 查看全部回复
3263
夏老师
不能 查看全部回复
3614
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
3422
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3507
有影响,跨年冲影响当年成本数据 查看全部回复
4447
预算表 查看全部回复
3077
冯冯
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2713
张老师
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3542
如果退的保证金,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
3679
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3595
是什么票据? 查看全部回复
3722
揭老师
借其他应收款 -保证金 dai银行存款 查看全部回复
3635
借:应收票据 dai:应收账款(主营业务收入、应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
3275
可以 查看全部回复
3946
月初用红字做一笔暂估时的相同分录,先冲掉,然后根据实际情况再做正常入库分录 查看全部回复
3311
若鱼老师
借生产成本-自制半成品-桂圆海带八宝粥185781.54 dai原材料149923.2 应付职工薪酬23073.81 制造费用12784.53 查看全部回复
4539
可以抵扣,冲管理费用 借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
3254
是的 查看全部回复
3578
3897
完工半成品入库,借原材料-自制半成品-桂圆海带八宝粥 479100 -原材料-自制半成品-养生八宝粥660240 dai生产成本1139340 查看全部回复
5258
安叔老师
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3580
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税)dai实收资本 查看全部回复
2908
借固定资产,应交税费-进项 资本公积 dai实收资本 查看全部回复
3453
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3013
由于单价变动会引起贡献边际率的同方向变化,使得保本业务量和保利业务量计算公式的分母发生变动,从而改变保本点和保利点。当单价上升时,单位贡献边际和贡献边际率同时上升,相应的保本点和保利点就会降低,使得经营状况向安全方向发展;单价下降时情况刚好相反。 查看全部回复
7314
微尘
您购买的是短期的吗? 查看全部回复
4096
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4182
收入就是营业收入(主营业务收入+其他业务收入),成本就是营业成本加各种费用 查看全部回复
4822
可以在库存明细帐,如果用手工帐可以是数量单价金额的 查看全部回复
3358
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3395
开票的时候确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费。提款到账时,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4430
收到时:借应收票据,dai应收账款 贴现时:借银行存款 财务费用,dai应收票据 查看全部回复
3958
需要 查看全部回复
3480
计入收入和计入成本是不一样的 计入收入,要核算增值税及不含税销售额,要价税分离 收到的普票计入成本,是价税合计,因为进项不可抵扣 查看全部回复
3826
如果收入减成本费用后是正数,本年利润在dai方,否则在借方 查看全部回复
4077
是你们租机械吗 查看全部回复
3128
Summer
不一样,计提可以计入制造费用,但是结转时,需要将其转入成本的。 查看全部回复
3667
不需要 查看全部回复
3961
具体业务? 查看全部回复
2556
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3498
与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
3393
税金不能税前扣除 查看全部回复
4325
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4425
能详细描述一下吗?比如关于什么的计提 查看全部回复
2562
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4287
风险大 查看全部回复
3103
会计按照权责发生制处理,属于当期的费用做当期 查看全部回复
3941
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3426
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3966
税费计算表 查看全部回复
4059
钱进公司:借:银行存款 dai:实收资本 钱出公司:借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
3352
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
6377
其他企业:按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。 查看全部回复
4234
金额不大的可以入今年的,金额太大的就不行了 查看全部回复
4627
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5831
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
可以入人工成本,也可以税前扣除,但不给员工办理社保不合法 查看全部回复
5112
是这样操作,未税成本就是不包含税金的。 查看全部回复
8595
小企业会计准则:借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4644
借管理费用等 dai应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
4455
李钢老师
你实务裁剪了,会计上不用区分,直接按卖50cm做分录即可 查看全部回复
3690
借:待处理财产损益1500 dai:原材料-甲1500 查看全部回复
3253
借:应收票据305100,dai:主营业务收入270000,应交税费-应交增值税-销项税额35100 查看全部回复
2907
5268
变动成本率=变动成本/销售收入=(100000+20000)/160000=75% 查看全部回复
3180
借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
4931
缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 查看全部回复
2818
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4364
保证金最后需要退还,如果你是承租方,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
3262
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4424
计入财务费用 查看全部回复
3078
买办公用品置换房屋使用? 查看全部回复
2628
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5544
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
3601
4357
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4673
结转收入以交房时间为准确认对应税率。 查看全部回复
3309
计入成本 查看全部回复
3942
收到一年租金时,借:银行存款,dai:预收账款。然后按月确认收入。折旧费用计入其他业务成本。 查看全部回复
3110
如果是搞运输的员工劳务费可以计入主营业务成本,如果是销售部门员工的劳务费计入销售费用 查看全部回复
5051
应交房产税,土地使用税,增值税,企业所得税,印花税。 收到租金可以做: 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 每期确认收入。 厂房折旧 借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
4596
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4471
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5387
当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4323
借生产成本ab制造费用 管理费用销售费用 应交税费应交增值税 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
2703
借:生产成本-A 5000 生产成本-B 3000 制造费用1000 管理费用 600 销售费用 400 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2723
2834
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4942
哈哈老师
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
借:其他应收款-某股东 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳时借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3548
代理的进出口业务只是收取代理服务费,代理商品不属于公司,代理商品产生的收入及对应的成本与公司无关 查看全部回复
4860
借:合同履约成本-工程施工-机械使用费-机械费 dai:银行存款等 查看全部回复
4723
借:制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3264
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