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Annina老师
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
哈哈老师
不足一元是免征的 查看全部回复
5661
李钢老师
你好,无论商品价格卖多少,账务处理流程是一样的 查看全部回复
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未分配利润是企业开业以来经营成果的提现,不能随便修改的 查看全部回复
9828
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
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您好,工厂一直没有生产的话,折旧费用记到管理费用里面。直接费用化,不记制造费用 查看全部回复
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多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
5139
归老师
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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暂估 查看全部回复
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复印件做账,或者用白纸再在开票系统里面打印一遍作为附件。有可能会被罚款 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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作为坏账核销了,进营业外支出 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
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不勾的话自动凭证带不出来增值税 查看全部回复
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未回款金额大吗? 查看全部回复
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您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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员工个人奖励吗? 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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新建账,需要银行流水和现金流水 查看全部回复
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您好,开票和付款单位不是一个人吗? 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
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真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
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补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
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2020年退社保是什么情况? 查看全部回复
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如果公司实际收到实收资本50万的,税务要申报印花税 查看全部回复
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别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7830
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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查明细账,找原因在调整 查看全部回复
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在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5481
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7794
没有回单先把账补上 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5553
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6498
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
7146
领用了做出库 查看全部回复
16443
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7389
公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
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借银行,dai投资收益 查看全部回复
分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28773
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7200
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
7974
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
6768
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6183
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
20943
可以按照财务报表上面的项目进行清理 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11691
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14238
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11160
Karina老师
您好 查看全部回复
7929
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6543
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7218
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
10233
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