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王苗苗老师
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
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杨老师.
没有什么办法,让评估公司给你出2个单独的估价 查看全部回复
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杨英芝老师
借:应付账款-cdai:应收账款-a 查看全部回复
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平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
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李可可
跨年了么 查看全部回复
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你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1301
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
1544
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1700
曹老师CPA
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
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你好同学 建议购买财务软件,带有进销存功能的。 查看全部回复
5603
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
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然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1375
patience
是的 查看全部回复
1425
西贝老师
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
1842
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1475
李伟老师
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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那我们做账能不能把这几分钱计入营业外收入把账平掉呢,对方是不是计入营业外支出?是的 查看全部回复
832
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
wam
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
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海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
844
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1448
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1429
服务费现在完成了么 查看全部回复
1619
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1295
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1422
采用的什么会计制度 查看全部回复
2869
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1342
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1814
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1243
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2303
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
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刷谁的卡 查看全部回复
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1596
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1402
1、梳理企业的管理架构、业务流程2、确定企业的管理需求3、设定管理报表样式4、建立企业核算体系信息化平台5、建立健全围绕企业核算的制度体系6、核算体系的维护与不断改进 查看全部回复
937
预缴什么 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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杨老师
现金存到银行吗? 查看全部回复
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安叔老师
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
1981
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1389
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1481
张
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1395
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1326
转到财务费用 查看全部回复
1655
是哪里的企业 查看全部回复
1673
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1340
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1562
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
1557
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
997
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1717
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1685
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1803
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1255
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1411
涉及到损益科目么 查看全部回复
980
需要 查看全部回复
1484
收到 查看全部回复
1234
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2215
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1893
你好同学,可以的。 查看全部回复
1015
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1934
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
多计提的红冲 查看全部回复
1479
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1149
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1174
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1674
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2093
是返利方吗 查看全部回复
1391
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1318
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1216
退税的原因是什么? 查看全部回复
1879
可以付款到国外 查看全部回复
1742
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1947
账目处理没问题 查看全部回复
1236
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
写说明,转费用,所得税汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
意思是265208.31的承兑汇票换260000的承兑汇票么 查看全部回复
2774
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1220
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