通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师,我想请教一下关于个税的问题:今年4-7月个税只申报了1个人,工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人,由于之前是代理记账公司做的,没有交接到之前申报的数据,这种情况怎么处理呢?#房地产#
2875
商品受自然灾害影响,不能用了,怎么处理。?就是让雨淋湿了 我们有遇到过,们我们是司机赔偿,是司机没有盖好雨布造成4件淋湿,从司机运输费里扣了,我们运费是单独找车去厂家拉货的。 借:库存商品:货款+运费(入库的不包括淋湿的4件) 其他应收款(司机赔偿款)原价赔偿 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-厂家 其他应付款-运输费 我们业务员说可以先全部入库,再出库4件,相当于卖给司机了#商业#
2451
B公司亏损100万,注册资本50万。B公司只有A公司一个股东。亏损的100万都是A公司付的款,以及未付A公司的货款。 A公司可以做负投资收益100长期股权投资50 应收帐款50吗 B公司帐务应该怎么处理,做资本公积50吗#其他行业#
1625
一般纳税人增值税逾期申报,有销项,但是进项因为逾期无法回退到所属期勾选,做了远程V-tax,税局人员说没勾选就不能抵扣,现在改制度也没有专属专管了,请问这种问题还可以怎么处理呢?#其他行业#
3828
你好,老师,我们开销项发票时需要向客户要8个税点,比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票,同样我们的进项发票,供应商也会像我们索要税点,一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点,这种是属于什么,是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#
10865
您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢#工业制造#
3501
我司:皮革公司付款给 供应商:广州**公司 2304187.3元,付款方式:承兑 现金 转账,款已结清,广州**公司开了20万+87万的发票,未开票123万多。开过来的发票因我们皮革公司现在没有业务,皮革公司就开给了现在我们另一家企业:工贸公司 广州企业法人打电话到我们当地税务局说他虚开发票,税务局说我们未申报无票收入,可能要罚款,如果把帐做好了,就不会罚款,该怎么做?#其他行业#
3908
问:月中将小规模申请成为一般纳税人,前半月收到的供应商专票,可抵扣?原先小规模以价税合计入账,后半月成为一般纳税人如何入账,价税分离?进项发票入库之前是含税入的单价,现在成为一般纳税人,得价税分离,成本会有差异,咋做账啊#其他行业#
3733
采购员王开去市五金公司购买小五金填写银行本票申请书,交银行签发银行本票。面额为400元。十日王开从事五金公司购入小五进一批,寄货款380元,银行本票多于20元退还现金,小五金已入库。#初级#
4574
预收账款:我们的一个客户欠我们货款20万,我们没有开票给他。(账面20万是含税的) 应付暂估款:此客户也是我们的供应商,购进一批材料,当月收到材料月底未收到发票暂估入库,欠货款总价20万。应付暂估款入账18万(账面18万是不含税的)。 问:预收与应付暂估款互抵,账面应该怎么做账务处理平账?#其他行业#
3491
你好,想请教往月多计提了个税的问题。我司前两月在发工资的时候代扣了员工个税,但忘记缴税费。这个月我们去税局一次性补缴,发现实际交的税费比发工资的时候代扣的要少。现在想请问下这个情况要怎么处理?相关分录要怎么做?举例:发工资我们代扣了员工100元个税,然后实际就只交给税局80元。请问多出来的这20是直接发还给员工?还是待下个月抵扣个税?分库要如何做?谢谢。#注会CPA#
2819
我们是医药公司,每个月,有那种客户代垫的货款,客户在外地,无法交现金,大概就4,5笔,要打到出纳的卡上,出纳当天会把钱取出来存入银行,发票每笔都是正常开的,这种对出纳有什么影响嘛?算洗钱嘛?#出纳#
2424
就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理 #其他行业#
3097
某物流公司22年5月成立 22年6月取得etc的发票 由于车子不是公司的 而且etc发票的通行时间是去年21年7月份的 不入账也不抵扣 那税务系统是待抵扣勾选怎么办 这些发票又怎么处理呢#运输业#
3893
采购商品合同已支付货款(仅为定金部分),余款供应商提供了新的合同,新的合同收款人信息与之前签订的采购商品合同不一致,但实控人均为同一人。现在出现采购的同一批商品定金部分开立的发票信息与商品余款部分开立的发票信息销售人信息不一致的情况,想请问老师,这样是合规的吗?#商业#
2755
公司是商贸公司,零售业务,现金流水大,每天都要去存现金,也做了无票收入,因为进货必须对公,所以营业款都要存银行,现在银行说有风险预警,冻结了对公户,说是个人存款流水太大,老板不愿意办对公二维码收款,请问这种情况要怎么处理#商业#
4146
老师麻烦问下,两个问题,第一个问题就是我们购买的原材料到货了,但是发票没到,有清单,清单有价格,不知道是含税价还是不含税价格,仓库要按照什么价值进行入库呢?月底发票开来了,因为供应商零头不要了,导致供应商开来的发票金额和提前给我们到的清单价格不一样,但是我们已经按照清单价格进行了入库,这一块我们要怎么处理呢#注会CPA#
2695
老师,早上好,请教一个问题,我们去年11月贷款500万去付供应商货款,但是一直没有开发票,我们这个月打算这个月让供应商原路退回,对方财务说我们这种情况属于骗贷,不能直接原路退回。#其他行业#
3909
我们公司购入了固定资产50万,付了15万货款剩下35万融资购买,供应商把发票开给融资公司,融资公司再开发票给我们,付的15万融资公司已经开发票过来了,剩下35万月供16900左右,融资公司每月供了多少钱就开多少钱的发票给我,这个我要怎么做整套流程的账呢?#其他行业#
3069