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许老师
写分录吗? 查看全部回复
2122
以该个人的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3409
高老师
营业外收入或其他收益 查看全部回复
3460
甘老师
借:应付账款 dai:应收票据 查看全部回复
3322
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2398
你好同学,我通过一道例题给你讲解吧 查看全部回复
1921
杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2350
王苗苗老师
1、如果每个月的工资正常挂账,看应付职工薪酬的余额;2、员工预支要看你计入哪个科目,如果冲销的是应付职工薪酬,那么应付职工薪酬余额就是剩余还未付的金额 查看全部回复
3035
你们是收票方还是? 查看全部回复
1836
稍等 查看全部回复
2825
小妮老师
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2971
patience
结转成本借 主营业务成本 dai 工程施工 ,后面可以附工程进度表 和成本费用明细表 查看全部回复
3257
颜老师
原料为什么还是租用? 查看全部回复
2150
要根据合并时签订的协议或相关文件来确定 查看全部回复
2010
wam
借:劳务成本或合同履约成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2306
小小
借,无形资产 dai,银行存款 查看全部回复
2800
清岚
附加税计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 缴纳时:借:应交税费-应交城建税、教育费附加、地方教育费附加 dai:银行存款等 查看全部回复
2787
其他货币资金 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
52640
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
3181
是你私人的钱还是公司的钱? 查看全部回复
2516
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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如果6月份车就可以使用,应该在6月份就要入固定资产 查看全部回复
2250
云峰老师
同学你好,是工作中的吗 查看全部回复
4629
支付并收到3个月的发票 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 分摊 借:管理费用 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
4964
报废时: 借:固定基金 dai:固定资产 批复作为原始凭证 取得变价收入: 借:现金 dai:应缴财政专户款 上缴财政部门时: 借:应缴财政专户款 dai:现金 查看全部回复
2295
谭老师
专普还是普票? 查看全部回复
2999
同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
2214
付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
2961
没有雇佣关系的话,不能申报成工资薪金,存在税务风险 查看全部回复
12664
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4747
都是什么用途,个人使用么 查看全部回复
2228
取得的发票是普通发票的话,是不需要做进项税的 查看全部回复
3638
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
1959
你们是房地产开发公司还是? 查看全部回复
2069
借:银行存款 dai:长期股权投资 dai:投资收益 查看全部回复
2478
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2618
你银行支付是164那个数吗? 查看全部回复
2058
是分公司向总公司转款,缴纳社保么,分公司独立核算? 查看全部回复
2412
andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2614
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3332
借:生产成本-甲产品350000 生产成本-乙产品235000 制造费用5000 管理费用2000 在建工程8000 dai:原材料600000 查看全部回复
2828
经营活动产生的现金流量,因为个税是代付项目,实质上是员工工资的组成部分。 查看全部回复
7463
是的 查看全部回复
4517
茶几如果是客房使用,使用年限超过一年计入固定资产,如果金额很小可以直接计入成本 查看全部回复
3564
你报销的时候有报销单吧,你可以统计一下购买了什么,价格是多少,一共花了多少钱。你问一下是不是统计流水账 查看全部回复
2260
报经批准出售,转让固定资产 借 资产处置费用 固定资产累计折旧 dai固定资产 借 银行存款等(处置价款-处置费用) dai应缴财政款 查看全部回复
3145
借:银行存款 dai:其他应收款 营业外收入 查看全部回复
4521
借:应付职工薪酬 4000 dai:银行存款 3000 其他应收款 1000(不考虑社保个税等) 查看全部回复
3466
是公账支付的财务代理费么,计入管理费用-办公费 查看全部回复
2598
是 查看全部回复
3199
借:银行存款 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
2225
缴缴的所得税计提了没? 查看全部回复
1897
截图这个分录没问题 查看全部回复
3595
股东转款是借款还是什么? 查看全部回复
2321
借:应付职工薪酬-社保269164.8 应付职工薪酬-公积金112152 其他应收款-养老74768 其他应收款-医疗18692 其他应收款-失业1869.2 其他应收款-公积金112152 dai:银行存款 588798 查看全部回复
1712
以支付单据入账,所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴时进行费用调整 查看全部回复
2096
老板是怎么帮客户套现的 查看全部回复
3984
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2126
支付给个人的款计入成本,个人购买商品计入销售收入 支付佣金计入销售费用 查看全部回复
2084
借:固定资产清理15000 累计折旧435000 dai:固定资产450000 查看全部回复
5072
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2978
按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开 查看全部回复
2910
企业收到政府搬迁补偿款时,其会计分录如下: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
2438
你们这是第一次支出? 查看全部回复
8414
如果收到发票 根据发票信息 借库存商品等 dai应付帐款等 查看全部回复
1930
借:销售费用 dai:银行存款等 查看全部回复
2994
安叔老师
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3563
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2992
房租? 查看全部回复
3773
计入原材料,领用时转主营业务成本 查看全部回复
2420
借:应付账款 dai:应收账款 查看全部回复
2809
你们当时自己要交环保税的时候,要先计提,借:营业税金及附加 dai:应交税费-环保税 对方公司帮你们交的时候,借:应交税费-环保税 dai:其他应付款 -对方公司,后你们把款支付给对方公司了,借:其他应付款-对方公司 dai:银行存款 查看全部回复
2876
tammy老师
费用会计 查看全部回复
一般不需要,扣税只要附银行缴款回单+完税证明;社保付扣费回单+发票(发票有的公司是要走要走报销审批,这个主要还是看企业的财务制度规定) 查看全部回复
3416
借应交税费-未交增值税 dai银行存款 其他收益/营业外收入(抵减额) 查看全部回复
2338
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2105
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
4975
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
借:银行存款 200000 dai:实收资本 150000 资本公积 50000 查看全部回复
3275
专票吧 查看全部回复
3386
同学你好 是利润分配吗? 查看全部回复
6477
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3061
是不是发票与实际价款差几分钱 查看全部回复
2236
不是的 查看全部回复
5183
借:其他应付款-总公司 dai:银行存款 查看全部回复
1998
凭证转让合同、款项支付的回单,另外,让对方在税务局代开发票 查看全部回复
4219
借:应付职工薪酬 dai:主营业务收入 200*425/1.13 应交税费-增值税销项 200*425/1.13*13% 借:税金及附加 200*425/1.13*5% dai:应交税费-消费税 200*425/1.13*5% 查看全部回复
2772
同学你好 这些主要涉及咱们的长期应付职工薪酬,比如辞退后福利、长期残疾福利等,对于他们中将于一年内到期的,将该部分调整至“将于一年内到期的非流动负债里。 查看全部回复
3279
餐饮不属于货币 查看全部回复
2003
开错的票没作废? 查看全部回复
1824
可以的 查看全部回复
3320
可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3631
您的问题能在细一点吗 查看全部回复
3673
10个民工 查看全部回复
1728
借:坏账准备 dai:应收账款/其他应收款 查看全部回复
2879
借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
3274
开票金额大于实际支付金额,一般按实际支付入账成本或费用 查看全部回复
3299
你们有签订劳动合同吗? 查看全部回复
1947
可以计入主营业务成本, 查看全部回复
1953
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2256
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