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谭老师
借:费用。 其他应收款。dai:银行存款 查看全部回复
3413
木言
借入时 借:银行存款 300 dai:短期借款 300 查看全部回复
3320
Annina老师
借其他应收款 带银行存款 查看全部回复
3012
安叔老师
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4349
归老师
保本理财还是? 查看全部回复
3145
tammy老师
没有扣款,那只能先挂账 查看全部回复
3780
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借原材料等 dai应付账款 查看全部回复
2895
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
3572
Yan
借 应付职工薪酬 4200 dai 银行存款等 4200-409 其他应付款-代垫个人社保 408 查看全部回复
3307
夏老师
做相反分录 查看全部回复
7878
调整的时候不需要做会计分录。实际缴纳的时候根据缴纳的金额再做会计分录。 查看全部回复
3367
微尘
原来的分录怎么做的 查看全部回复
3321
不能 查看全部回复
3889
是的 查看全部回复
4268
银行承兑汇票的出票人是出票的单位,承兑人是出票人的开户银行 查看全部回复
3341
借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
2945
存的是什么钱 查看全部回复
3617
石老师
你好, 是企业开具银行承兑汇票后,到期付款 承兑本金和利息吗 查看全部回复
3256
从工资中扣回 查看全部回复
3098
那你是不是还要做一笔还借款的分录 查看全部回复
2778
哈哈老师
是的,就是这样 查看全部回复
3139
易老师
可以 查看全部回复
4812
2021年报销的时候怎么做账的呢? 查看全部回复
3122
是收入还是之前的欠款,都是借应收票据 查看全部回复
2398
大宁老师
买的东西是用于什么的? 查看全部回复
3602
借:原材料 80000 应交税费——应交增值税(进项税额)10400 dai:其他货币资金90400 借,银行存款9600 dai,其他货币资金9600 查看全部回复
3879
小小
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3559
借:银行存款/ 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) dai:库存商品 查看全部回复
3049
借,银行存款中信银行 dai,银行存款交通银行 查看全部回复
2836
你需要多付款退回来呀才做分录 查看全部回复
3051
调增 查看全部回复
10477
用于什么呢 查看全部回复
2810
不是 查看全部回复
3330
借财务费用 dai银行存款 查看全部回复
2936
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3197
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
4006
借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
3429
借银行存款dai短期借款 查看全部回复
6622
收贴现息冲减财务费用,但企业之间不可以经营贴现业务,存在法律风险 查看全部回复
4142
是用银行存款付尾款这个意思吗 查看全部回复
3072
借银行存款dai应収票据 查看全部回复
5014
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3487
进财务费用-手续费 查看全部回复
3094
Amy老师
银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 查看全部回复
2616
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3932
工会返还经费吗? 查看全部回复
3527
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3009
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3842
收到银行承兑汇票时, 如果是货款: 借:应收票据 dai:主营业务收入 应交税费—增值税(销项税额) 如果是以前欠的货款: 借:应收票据 dai:应收账款 2、承兑汇票到期后, 借:银行存款 dai:应收票据 3、未到期贴现: 借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2950
Icy 何
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3171
刘老师
确定持有投资目的 查看全部回复
3853
开什么发票 查看全部回复
2913
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3090
不是,也就是质押给dai款方 查看全部回复
2574
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4630
开出承兑票付出时:借应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4269
jessica老师
如果是作为股本验资的,借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3663
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3406
3821
1收到电子承兑不用开纸质收据 2.用当时背书出去的承兑或者贴现的记录做附件 查看全部回复
6552
而已老师
一个是银行开的,一个是企业开的 查看全部回复
3741
借:其他应收款 dai:银行存款 下月收到退款做相反分录就好 查看全部回复
2658
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
3534
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3141
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5850
如果是欠发工资,可以挂帐 查看全部回复
3749
3142
把发票附到之前确认的手续费后面 查看全部回复
4965
可以补计提工资 查看全部回复
2352
筱粒老师
借:成本费用类科目,应交税费应交增值税进项税额,dai:应付账款 查看全部回复
3974
操守为重
已经并账,制单的权限你已经没有了,所以怎么做分录就不是你的事情了。需要注意的是把银行回单交给上级即可。 查看全部回复
3428
这次开的发票是一整年的么 查看全部回复
2867
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6220
进财务费用 查看全部回复
2966
4277
是收到的还是你签发的? 查看全部回复
3133
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4398
计提工资社保公积金,借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬 支付社保公积金借:应付职工薪酬,其他应收款,dai:银行存款 支付个税借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 发放工资借:应付职工薪酬,dai:其他应收款,应交税费-应交个人所得税,银行存款 查看全部回复
3763
3479
承兑汇票支付是需要有真实业务的 查看全部回复
9452
缴纳时,借:应交税费-应交个人所得税,dai:银行存款 查看全部回复
2800
应收票据/应付票据 查看全部回复
3157
1.商业承兑汇票由付款人自行承兑,与开户银行无关,银行不能收取承兑手续费。 银行承兑汇票由出票人的开户银行承兑,承兑银行应按票面金额向出票人收取万分之五的承兑手。 2.商业承兑汇票的付款人(即承兑人)是商业汇票的主债务人;银行承兑汇票的承兑银行又是出票人的债权人,因此,后者存在着票据内外两重信用关系。 3、会计核算手续不同 由于上述两者差异的存在,因此,商业承兑汇票和银行承兑汇票的签发、承兑和到期时的具体处理手续也有所不同。例如,按照《支付结算办法》规定,前者由购销双方根据所订合同签发汇票,经付款人签署“承兑”字样并加盖预留银行印章后,即可生效;后者则须经其开户银行审查同意,并与出票人签订承兑协议,在银行承兑汇票上签署了“承兑”字样,并加盖了银行有关印章,才产生法律上的效力。 商业承兑汇票到期时,收款人对同城承兑的汇票,应于汇票到期日送交其开户银行办理委托收款;对异地承兑的汇票,应于汇票到期日前若干日内送交其开户银行办理委托收款;对已逾期的汇票,应于汇票到期日起10日内的提示付款期限内送交其开户银行办理委托收款,超过期限的,银行不予受理。如果付款人存款账户上余额不足支付票款,付款人开户银行应将商业承兑汇票退回给收款人或持票人,由其自行处理。 银行承兑汇票到期时,虽然也同样采用委托收款方式结算票款,但是,如果出票人存款账户上无款或存款余额不足支付票款,则由承兑银行作逾期dai款处理,并按照有关规定每日按万分之五计收罚息,不能随便作退票处理。 4.商业承兑汇票是购销双方收、付款人之间的票据行为,是一种商业信用的外在表现;银行承兑汇票是一种独立的票据行为,又是银行的一种信用授受业务。 查看全部回复
4567
3631
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4558
详细说业务 查看全部回复
3121
(1)如果是货款,会计分录为:借:应收票据dai:主营业务收入应交税费——增值税(销项税额) (2)如果是以前欠的货款,会计分录为:借:应收票据dai:应收账款。承兑汇票到期后,会计分录为:借:银行存款dai:应收票据 查看全部回复
3637
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
清岚
严格来说是不合规的,一般银行承兑汇票是需要由收票方到开户银行办理贴现,但是实际工作中也有企业会寻找贴现手续费较低的第三方进行贴现 查看全部回复
7362
借其他应收,dai收入 查看全部回复
4227
小福老师
在收到银行承兑汇票时: 借:应收票据-XX公司(出票人) dai:应收账款/预收账款-XX公司 查看全部回复
4347
借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
3965
8月23号按预付处理,借预付 dai 银行。9月16日 收到返回公司的款做借 银行 dai其他应付 然后支付出去时借其他应付 dai 银行 查看全部回复
3608
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3523
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4502
借:管理费用-服务费 dai银行存款 查看全部回复
3812
莹老师
个人提供发票不? 查看全部回复
3795
记入什么科目,得看什么业务,另外银行回单和咱们的是反着的dai方增加 查看全部回复
4098
银行提现 借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
7207
是银行回单的录入顺序不是按序时录的吗? 查看全部回复
5007
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