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Annina老师
往来借银行,dai其他应付 查看全部回复
3124
不用计提 查看全部回复
3578
张老师
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3225
之前没有dai记应付最好不要这样 查看全部回复
3386
高老师
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
收到 查看全部回复
3580
不可以 查看全部回复
3405
常用的检测费可以加一个制造费用一检测费 查看全部回复
3455
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3335
大宁老师
如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,由于理论和实操存在差异,所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请您谅解! 查看全部回复
2772
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
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附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4133
Icy 何
可以的 查看全部回复
3400
用其他应付款代替即可 查看全部回复
3036
Summer
可以这样,也可以 借:银行存款50 dai:财务费用50 查看全部回复
3650
是的 查看全部回复
2913
Karina老师
你好 查看全部回复
4339
B 查看全部回复
3413
对以前年度利润有影响 查看全部回复
2673
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3861
是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
3342
发票能拍个照吗? 查看全部回复
3346
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3373
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3876
安叔老师
不可以,工资和社保要从应付职工薪酬科目过度 查看全部回复
3758
1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
3530
资产减少,负债也减少 查看全部回复
4003
可以 查看全部回复
3608
3730
jessica老师
对呀,收到的利益冲减财务费用,为负也没问题 查看全部回复
3854
M老师
先算出一个,另外一个用总数减 查看全部回复
6438
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4073
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3314
3004
对的 查看全部回复
3176
需要 查看全部回复
3214
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
微尘
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3756
这多出来的部分还需要退回给政府吗 查看全部回复
4508
你这个分录是自己写的吗? 查看全部回复
4652
最好是走其他应收款 查看全部回复
3562
3131
橘子
五五摊销法是指在低值易耗品领用时摊销其价值的一半,在报废时再摊销其价值的另一半并注销其总成本的一种摊销方法。 查看全部回复
3515
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3322
2952
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4337
请问外汇汇款发报固定暂收户是自己公司的一个银行账户吗? 查看全部回复
4005
Amy老师
请问有开篇收入是指什么收入? 查看全部回复
3028
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4398
摊销=60/10*7/12=3.5 查看全部回复
5434
标准成本一般都是预先制定的,一般是根据以往的生产情况制定的 查看全部回复
3616
7800/6240=1.25 查看全部回复
3628
模具是反复使用的吗? 查看全部回复
5089
吐司的 牛角类似 查看全部回复
3501
冯冯
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2668
筱粒老师
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2751
是什么票据? 查看全部回复
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3910
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3350
3569
3888
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4747
借主营业务成本8 dai生产成本3 制造费用5 查看全部回复
3868
是dai款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
2887
4839
夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
3939
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5579
是季度付,还是月付利息? 查看全部回复
3255
4571
?? 查看全部回复
3794
xinyue
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4029
上面是负50吗 查看全部回复
4017
这样做是对的 查看全部回复
3358
当月一般计算当月的 查看全部回复
3512
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
正常处理啊 查看全部回复
4274
如果收到发票,根据发票信息 借:成本存货费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人收到专票) dai:应付帐款 查看全部回复
3420
短期借款或长期借款 查看全部回复
3906
如果不生产,或者生产上基本不用电,电费可以根据实际进行分摊,计入管理费用或销售费用等 查看全部回复
4230
Afei老师
不好意思,久等了。你的分录是借:管理费用 85000,dai:应付职工薪酬85000,借:应付职工薪酬85000,dai:银行存款84500,应交税费 50 查看全部回复
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3611
周老师
贴现时,借:银行存款,财务费用,dai:应收票据 查看全部回复
4558
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
期初数据不平,首先确认输入数据与原始数据是否一致,排除输入错误后,查明存在异常的原因,不能直接调整实收资本科目,查明产生差异的原因后,请领导决定怎么调整账务。 查看全部回复
3898
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
3744
揭老师
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
4431
实际入库了100, 查看全部回复
4039
哈哈老师
3290
支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
3965
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4341
可以直接入生产成本 查看全部回复
4354
同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
4525
张瑞峰
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3746
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3813
可以做为固定资产,但固定资产计提折旧应按规定 查看全部回复
3618
低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。低值易耗品按你在税局备案的摊销方法进行摊销。入帐时计入低值易耗品,摊销时根据所处部门计入管理费用、制造费用等 查看全部回复
4059
具体钱谁转给谁? 查看全部回复
3037
您是想问什么呢 查看全部回复
4658
借其他应收,dai收入 查看全部回复
4227
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