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甘老师
选取这些指标,是为了分析企业应收账款的周转速度,短期偿债能力等等 查看全部回复
3935
厚积薄发
可以写零,按照实际和纳税申报表的数据一致就可以 查看全部回复
4135
您好是的。 查看全部回复
3203
曹老师CPA
填半年的数据 查看全部回复
4264
tammy老师
不是,包括已经收的和未收的。 查看全部回复
2830
安叔老师
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2741
可以描述清楚一些吗 查看全部回复
6826
大宁老师
可以的,方法不只有一种 查看全部回复
3690
有可能和去年累计收入变动较大 查看全部回复
4658
高老师
可以 查看全部回复
3845
木言
企业总税收可以根据你的财务帐应交税金查询 查看全部回复
5707
财务报表 查看全部回复
4320
小小
说明你们没有其他业务收入 查看全部回复
4227
40万 查看全部回复
2868
王苗苗老师
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
3655
营业外收入是免征的增值税 查看全部回复
3493
可以,稍等 查看全部回复
2850
绾绾
利润表统计的是当期的收入 查看全部回复
4034
这没有实际发生额嘛? 查看全部回复
2713
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13286
Leaf
看你们预算成本营收比 查看全部回复
3495
是的 查看全部回复
3552
夏老师
对外购已税消费品连续生产应税消费品销售时,可按当期生产领用数量计算准予扣除外购应税消费品已纳的消费税税款 查看全部回复
3195
正常不是这样的,有可能代账公司做账的人账还没做出来 查看全部回复
2910
归老师
你们应该只开服务费这一块发票的 查看全部回复
5711
根据年度利润表上数据填写就好 查看全部回复
3180
Yan
类似于外包的形式,需要确认收入,分成部分需要合作方开具发票确认成本 查看全部回复
3358
谭老师
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4363
易老师
你看留低的是哪年的 查看全部回复
3578
是的,看科目余额表啊 查看全部回复
4718
你们是电商? 查看全部回复
3975
可以退税1000多万,不想退税的原因是什么 查看全部回复
22582
石老师
你好,汇算清缴是看账务上是把收入做到哪个月份,如果20年虽然未开票但是满足收入确认条件并确认了收入,可以并入20年汇算清缴。 查看全部回复
3822
可以打印申报记录上面有收入 查看全部回复
2727
大,你要核实下怎么回事,问问你税务管理员要不要写个情况说明书 查看全部回复
20031
3850
资产负债表? 查看全部回复
2715
venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
3204
属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
3167
不一定一样,存在赊销的情况钱还没有收到呢 查看全部回复
2691
如果保险费由客户承担,可以挂其他应付款 查看全部回复
3043
如果能和客户协商可以先收租金过几个月再补开发票的 查看全部回复
5878
Annina老师
业务真实没有影响 查看全部回复
4768
政府补助记入什么科目需要分情况 查看全部回复
3148
如果确实收入增长很高,那就写确认无误, 查看全部回复
3292
包老师
企业和家庭不能混淆,营业收入应该进公户。 查看全部回复
4137
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5056
核定的是印花税购销合同还是啥税目 查看全部回复
3202
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5503
1866360.98 查看全部回复
3394
Amy老师
业务招待费:收入总额*0.005,发生额的60%,算出来取小的值。 查看全部回复
3387
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3916
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
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不,有可能一定等于 查看全部回复
4290
哈哈老师
你们是把房子租给别人吗? 查看全部回复
3491
M老师
10000元是加盟商直接给你们打过来?还是客户给你们打过来? 查看全部回复
3569
一般看你算什么,例如(本月数-上月数)/上月数就是较上月增减百分比 查看全部回复
3638
3540
一般是不会小于的 查看全部回复
7179
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
正常填写本期,累计金额自动计算 查看全部回复
4105
季报吗? 查看全部回复
3670
本期数为10-12月 查看全部回复
3254
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
4200
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4759
小黑
没得就是0,利润总额要填,你损益还没结转 查看全部回复
7257
5668
不加 查看全部回复
3609
看账上营业收入数据和应发工资数据 查看全部回复
3869
2873
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4781
而已老师
你要申报基数根据工资数额来填啊。 查看全部回复
2682
冲红未开票收入,再按照发票做 查看全部回复
2995
都可以 查看全部回复
4291
利润表 查看全部回复
3172
有图片上涉及的印花税合同的需要申报 查看全部回复
4159
张老师
一般是开票金额 查看全部回复
3543
4169
清岚
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
13016
莹老师
如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4281
冯冯
你需要什么变化? 查看全部回复
2842
第一可以看看能否在网上更正,如果不行的话,需要去税务修改 查看全部回复
3374
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3435
实际完成的数据根据财务报表填,预测的数据是估的,估测的数据。 查看全部回复
3440
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3818
建议按营业流水记账 查看全部回复
5526
主营业务收入就是一级科目,后面明细最好不要一模一样,按照公司需要编制 查看全部回复
3325
你说的是计算单个人的销售贡献率吗? 查看全部回复
3330
不是,指营业收入 查看全部回复
3960
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
是的,可以 查看全部回复
4053
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3149
Afei老师
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29076
你好,营业收入有银行收款,也有现金收款,还有当时没付款挂帐的 查看全部回复
6575
税务师晓雨
这个可能会不一样,如果账错,更正就可以 查看全部回复
3872
你好,你说的不全对 查看全部回复
4426
不做凭证,可以做个营业收入明细账或台账 查看全部回复
2947
是按签订合同的金额。合同中注明了不含税金额和税额。可以用不含税金额乘以万分之三。 查看全部回复
4960
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