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秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
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andy老师
正常是所有人缴纳 查看全部回复
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那你们试验分析这些时间段有工资吗? 查看全部回复
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未分配利润可以是负数 查看全部回复
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杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不行,法律上不允许转包 查看全部回复
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你好,请问什么问题? 查看全部回复
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看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
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这个地方就应该是企业自己填,填不上可能是系统问题,你可以换个浏览器登录试试 查看全部回复
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期初数调不回来,今年只能动期末数,本期发生的数 查看全部回复
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开出去的吗/ 查看全部回复
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李伟老师
怎么做账的 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条规定了经营劳务派遣业务应当具备的条件。 (一)注册资本不得少于人民币二百万元; (二)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施; (三)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度; (四)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可;经许可的,依法办理相应的公司登记。未经许可,任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。 人力资源和社会保障部于2013年6月20日公布了《劳务派遣行政许可实施办法》。 还有《中华人民共和国劳动合同法》第六十七条规定用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者。 查看全部回复
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如果退的是当年的 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
原来交的时候是记到了哪里?管理费用么 查看全部回复
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计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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分情况,如果是销售货物的属于经营所得,不用代扣代缴个税;劳务报酬的话需要代扣代缴(需要申报,没有税金) 查看全部回复
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是根据入职你们公司的工资收入确定的 查看全部回复
看情况,单独买的进福利费,出差和车票飞机票一起买的进差旅费就行 查看全部回复
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费用执行不高 查看全部回复
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平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
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颜老师
您是说,销售达到一定的量,给与回扣》 查看全部回复
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是销售多少赠送消费劵还是直接免费赠送呢 查看全部回复
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李可可
是自产自销么 查看全部回复
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什么意思呢,可以详细说下么。你们承接的是什么项目呢 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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可以把实际的管理费用和主营业务成本跟预算的对比一下,分析一下差额是差在了哪里,什么因素造成了实际的比预算发生的少 查看全部回复
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开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
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一般纳税人13% 查看全部回复
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收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
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借:银行存款 1000 管理费用(平台服务费)/财务费用(提现手续费)300 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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一个季度超30万了吗 查看全部回复
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看经营范围是可以的,就是运输一般是需要有资质的 查看全部回复
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借:无形资产-土地使用权-耕地占用税 dai:应交税费-应交耕地占用税 查看全部回复
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投资到公司的款?可以用于公司业务,转公司其他账户进行业务支付也可以。但是不能提出来用于非公司业务(属于抽逃出资) 查看全部回复
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借:其他应收款-b 700dai:银行存款440 财务费用-利息收入260 查看全部回复
需要的 查看全部回复
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你好,账务有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
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是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
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是在营业利润的上面 查看全部回复
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这个是公司私下制度的规则吧 查看全部回复
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不需要其他的了 查看全部回复
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这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
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请问有老师知道可以公对公怎么操作吗,需要知道法院的银行账户 查看全部回复
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哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
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用途是什么? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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那2月的时候没有其他人员了么 查看全部回复
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对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
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你好,年底确认一次就成 查看全部回复
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木言
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
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tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
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工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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Lucky
注销公司前 要处理账面的应收 应付 其他应收 其他应付 还有存货等 尽量账面都处理干净 查看全部回复
如果想要反应全部内容 正常应该全部把帐补做 如果之前的帐混乱难以下手 你直接按照现有数据开始登记吧 查看全部回复
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你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
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账龄分析 要看应收账款形成的时间 根据应收账款的形成时间分析坏账的可能性 查看全部回复
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首先税务注销,报表的往来要清理掉,一些债权债务清理, 查看全部回复
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不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
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吴萌老师
购买形象照的费用可以记入“管理费用”科目。 二级明细科目可以设置为“宣传费”或者“其他管理费用”。 查看全部回复
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您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
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在这种情况下,公司做账供参考: 1.?当主管部门决定将款项直接转给施工方时,公司应记录这一决策和相关的授权文件。 2.?虽然款项未经过公司账户,但仍应在账目中确认该项目的应收款项减少。 3.?可以借记“应收账款 - 主管部门”,dai记“工程结算”等相关科目,以反映项目款项的结算情况。 具体账务处理也结合实际情况和公司的财务制度。 查看全部回复
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你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
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西贝老师
登录电子税务局,我要办税-开票业务 查看全部回复
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这个服务用于什么呢 查看全部回复
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你们是什么公司呢 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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是房产开发企业么 计入开发成本 查看全部回复
借:应交税费-未交增值税 应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
计入销售费用, 查看全部回复
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你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
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你好,请问具体什么问题? 查看全部回复
572
提取现金:借:库存现金dai:银行存款 现金购买或者支付费用借:工程施工(属于项目成本的)或者费用类的科目dai:库存现金 查看全部回复
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借,其他应收款,dai银行存款。 查看全部回复
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你们开票开的是加工费的服务票吧 查看全部回复
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可以变更工商联络人的号码,但是错误号码会导致收不到验证码和其他重要信息 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
一般是申报缴纳的税款金额 查看全部回复
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去当地的医疗保障局 查看全部回复
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你们有所得的话这个没办法避免的 查看全部回复
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税款缴纳 查看全部回复
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特别的行业是有的 查看全部回复
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理论上是可以开的 查看全部回复
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是你开具的,还是收到的 查看全部回复
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报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
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你们有营业外收入这个科目吗,如果没有可以计入其他收入,这个科目 查看全部回复
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多和代账公司的人学习一下以前的账务都是怎么处理的 查看全部回复
910
这个你们要有审批程序吧 查看全部回复
你好,请问具体有什么问题? 查看全部回复
只是减资没有退回现金吧 查看全部回复
272
是的,当月开错当月红冲不需要做其他的 查看全部回复
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借:利润分配 dai:短期借款 查看全部回复
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你如果想正常收回来,肯定是发询证函,催款函,一直不支付肯定只有起诉啊!如果你想做坏帐,只要符合2011年25号公告可以做资产损失 查看全部回复
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