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王苗苗老师
需要做账 查看全部回复
3444
patience
是汇到哪里了 查看全部回复
2451
安叔老师
如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保 查看全部回复
1957
许老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2059
去开票方的开户银行承兑,如果超过期限,承兑银行拒绝承兑, 可以向债务人行使追索权 查看全部回复
2813
wam
银行操作员的失误让银行去处理 查看全部回复
2047
云峰老师
同学你好 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
2109
孙老师
退回再付款,建议直接 借:银行存款-**账号 dai:银行存款-**账号 查看全部回复
2886
可以 查看全部回复
3636
甘老师
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3147
杨老师
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3669
绾绾
退回那部分工资,做与支付相反的分录 查看全部回复
4249
易老师
回单拍看看 查看全部回复
4572
小小
送给客户是业务招待费,送给员工是职工福利费 查看全部回复
15095
发票内容开的是什么? 查看全部回复
21238
这是社保扣款,如果之前有计提社保的话,冲销原分录,如果没有的话,就计入借:管理费用-社保费,营业费用-社保 其他应收款-个人代扣代缴部分 dai银行存款 查看全部回复
4131
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4666
高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3754
jessica老师
直接冲应付职工薪酬和费用 查看全部回复
3448
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
哈哈老师
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
venus老师
借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
4419
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5760
andy老师
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6354
夏老师
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4684
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45628
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7614
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6273
李可可
税率是13%么 查看全部回复
430
汇算清缴,补缴企业所得税会计分录如何做?借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税,借 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1239
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1517
你现在是想调整什么? 查看全部回复
1328
杨老师.
借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
1082
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1105
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1370
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
903
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
960
稍等 查看全部回复
725
一般借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
842
第一笔退回的时候 借银行存款 ,第二笔付出的 dai银行存款,合在一起即可 查看全部回复
1466
打款 借:预付账款 dai:银行存款 退款 借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
889
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
696
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
1572
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1377
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1228
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1143
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
你好, 查看全部回复
897
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
3797
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1015
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1187
什么原因退回呢 查看全部回复
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1704
西贝老师
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1484
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
1000
收到 查看全部回复
1615
木言
这个背书是背书给银行委托收款的 查看全部回复
1198
你好同学 2022年不是应付大于支付吗 查看全部回复
1140
电子承兑汇票一般需要在7个工作日内签收,但是电子承兑汇票一般不会自动撤回。如果需要撤回电子承兑需要手动撤回的。每个银行的规定可能有差异,具体的建议再跟主管开户行确认一下。 查看全部回复
1943
税务师晓雨
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1372
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
1147
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
发的材料 借:原材料 372000 dai:应付账款 372000 付款 借:应付账款 421200 dai:银行存款 月末应付账款余额421200-372000,等下个月剩下的发货开票了再冲 查看全部回复
1554
1007也是支付的保证金 查看全部回复
1238
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2067
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
1080
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2289
5月份入账了么 查看全部回复
1840
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1526
1734
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
1550
必须选么 查看全部回复
1915
借 库存现金 dai 银行存款 查看全部回复
1890
借:应付职工薪酬,dai:银行存款等 查看全部回复
2096
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1958
正常的是应该有的,但是这个没有文件规定。具体就看公司的财务制度 查看全部回复
1909
可以正常做分录把银行退回的回单和重新发放的回单都附在凭证后面 或者正常做发放凭证,银行回退做,借:银行存款dai:应付职工薪酬 重新发放借:应付职工薪酬dai:银行存款 查看全部回复
2647
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
借应付账款 30000dai银行存款30000 查看全部回复
3056
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
1284
没有支付款项,银行怎么会开具发票,可能是银行收取的手续费汇总开具的发票 查看全部回复
1830
之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2213
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2873
一般出具一个书面说明,影响不大的 查看全部回复
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2040
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2318
借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2008
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3164
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
1974
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
存款利息2000000*0.06=120000 dai款利息2000000*0.05=100000 如果是这样的利率是可以的 查看全部回复
2295
实际发放的分录是什么 查看全部回复
4913
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