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tammy老师
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5111
归老师
0.2分还是0.2元? 查看全部回复
3801
要计提 查看全部回复
3219
安叔老师
内账就是按照真实业务处理,能明细反映企业真实的经营收入和支出 查看全部回复
3344
这个不属于增值税的征税范围 查看全部回复
4906
没有这个指标呀 业务成本具体是什么? 财务上也没有这个术语 查看全部回复
2245
大宁老师
都需要的,一般一家企业只有一个账哦 查看全部回复
3138
要先过下账 查看全部回复
4212
Yan
购进次月起计提折旧4-12月共9个月 查看全部回复
3632
谭老师
没明白 查看全部回复
3200
对的 查看全部回复
3416
没有太明白你的意思 查看全部回复
2831
小智
只要有员工就应该按月计提工资 查看全部回复
3935
固定资产需要计提折旧 查看全部回复
4816
那就正常申报未申报收入 查看全部回复
3080
A公司原分录冲回 查看全部回复
3631
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
3297
哈哈老师
这个是不是替房东寄交的 查看全部回复
4167
通过非限定性资产去替换费用 查看全部回复
4041
不是的 查看全部回复
3334
易老师
冲销多提的 查看全部回复
2930
确认是冲销预付吗 查看全部回复
2932
小小
一般是记入管理费用 查看全部回复
4999
你说你这个手续费是银行收取的吗 查看全部回复
2813
工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
5329
忘计提实际有交吗 查看全部回复
3552
这个1.19是你们公司自己计算的税费发合计数 查看全部回复
4003
小规模当季度需要申报缴纳增值税的,只需计提当季度附加税,不需要计提下季度 查看全部回复
3295
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
3221
绾绾
支付社保 借管理费用-社保费 1万 其他应收款-员工社保 5千 dai银行存款 1.5万 查看全部回复
3164
按季度计提 查看全部回复
2672
借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
2322
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3992
可以加速折旧的 查看全部回复
3672
业务发生时的审批单,领导签字报销单,货物的话要有入库单 查看全部回复
补提 查看全部回复
3700
微尘
可以红冲 查看全部回复
2556
请问是在上年应提未提本年补提吗? 查看全部回复
4123
高老师
可以 查看全部回复
4262
Amy老师
8062
可以的 查看全部回复
8076
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
3059
个税不需要计提 查看全部回复
2896
套餐里包括甜点或者其他的嘛? 查看全部回复
5135
上个月有付款吗? 查看全部回复
2935
3314
直接人员的可以 查看全部回复
3419
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
这个要咨询软件开发商 查看全部回复
2836
目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
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借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3777
没明白呀,2021年12月怎么会计提2022年1月的工资 查看全部回复
4176
都不是 查看全部回复
3837
应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额 应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额 预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额 查看全部回复
4737
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3488
做固定资产清理 查看全部回复
7713
应发计提 查看全部回复
5469
没啥好办法 查看全部回复
4032
没明白,利息的意思 查看全部回复
4970
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
3090
刚毕业可以慢慢学 查看全部回复
3057
venus老师
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3997
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
Annina老师
补计提到1月 查看全部回复
不需要 查看全部回复
3618
是的 查看全部回复
3971
可以入坏帐损失 查看全部回复
3765
计提应发 查看全部回复
2822
直接咨询当地税务机构,最好是找自己的税务管理员沟通说明情况,每个地方处理都不太一样 查看全部回复
3386
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3861
重设下密码试试 查看全部回复
5858
工资月底计提。收入支出不需计提,实际发生了做帐就好 查看全部回复
2980
按照权责发生制,需要计提 查看全部回复
3046
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10225
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3147
3881
是实行会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3510
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3377
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
原路退回 查看全部回复
2549
可以补提 查看全部回复
3712
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2954
计提 查看全部回复
4002
3274
那你们公司有几千人怎么办? 查看全部回复
4403
2892
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
3242
需要计提 查看全部回复
3060
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
结转普票的增值税dai方应为,营业外收入–政府补助(或增值税减免) 查看全部回复
3702
业务处理,计提折旧 查看全部回复
3471
那可以直接做股权转让就行了 查看全部回复
3684
因为买固定资产的时候没有路成本 查看全部回复
2741
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
22501
如果是归属于项目上的人员可以放在工程施工中 查看全部回复
3390
设备先暂估入账 查看全部回复
3383
要根据工程需要投入多少人工来算 查看全部回复
4174
是应收账款收不回来吗 查看全部回复
4826
计提借管理费用工资dai应付职工薪酬工资 查看全部回复
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