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哈哈老师
这种情况就得让甲公司把票退回去,让开票的公司把票开给乙公司才行 查看全部回复
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收到专票可以抵扣的话 借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数就行 查看全部回复
2666
tammy老师
去年的不需要修改 查看全部回复
7146
是的,转为一般纳税人也是免税的一样做法 查看全部回复
3042
小小
计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3159
大宁老师
是的 查看全部回复
3859
如果是生产企业肯定是把工资记入到生产成本和销售费用管理费用 查看全部回复
2689
一般纳税人增值税附加税 所得税需要计提 查看全部回复
2152
具体是什么方面的 查看全部回复
2589
绾绾
那你个税怎么申报的 查看全部回复
5201
贺老师
营业执照添加洗煤这项业务 查看全部回复
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杜衡
你好 你是在做题还是在看公司以前的做账分录 查看全部回复
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2773
是的,根据增值税计算的附加税也需要计提 查看全部回复
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谨慎性原则要求不高估资产和收益,双倍余额递减法假设固定资产的服务潜力在前期消耗较大,在后期消耗较少,与实际情况相符,并不会导致资产和收益的高估,所以体现的是谨慎性原则 查看全部回复
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也不能说错了,这是在计提的时候就扣了社保个人部分,发放时不在扣除 查看全部回复
2708
选择一项填报"减除费用" 查看全部回复
9716
木言
对的 查看全部回复
3486
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4103
机动车统一销售发票可以抵扣 查看全部回复
3562
这个三个企业需要建账三个,不能统一做到一起 查看全部回复
3677
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3212
安叔老师
不能补计提,只能修改卡片把累计折旧额手动加上 查看全部回复
3800
易老师
是个税经营所得吗 查看全部回复
3832
Leaf
这些人工资走的是公司工资包还是费用? 查看全部回复
3418
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
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借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
2947
这个谁花的装修费? 查看全部回复
2111
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
归老师
不会按照当前的规模和状态 企业都有设立 扩张期 平稳期 衰落期 查看全部回复
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1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
4009
冲销多计提的 查看全部回复
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可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
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明细分类账 查看全部回复
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不是原始凭证 查看全部回复
3534
现在账在哪呢? 查看全部回复
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会计凭证 查看全部回复
3238
稍等,我写下分录吧 查看全部回复
15893
汇差可以通过财务费用核算 查看全部回复
2952
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
4465
往来会计主要是核对应收和应付,保证应收账款的及时收回 查看全部回复
3722
如果都需要开发票的话需要把收到其他账户款项转到公司账户确认收入的 查看全部回复
3363
同学以你们账上最终余额保持一致吗 查看全部回复
4899
盈余公积一般在年末计提,结转完了本年利润之后就可以计提。 查看全部回复
14840
夏老师
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
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净资产包括限定性净资产和非限定性净资产,期末一般是把非限定性的收入成本费用结转到非限定性净资产中 查看全部回复
4087
借:销售费用 30921-220=30701 dai:应付职工薪酬 30921-220=30701 发放工资 借:应付职工薪酬 30921-220=30701 其他应收款 219.12 (这个钱需要让代缴社保个人交回) dai:其他应付款-个人社保 2731 .46 银行存款 28188.66 查看全部回复
3567
申报表有错吗 查看全部回复
3123
一般发现金,工资表要有签名 查看全部回复
2962
1、一般计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、简易计税的会计分录, 取得收入时, 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
2868
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
2970
patience
可以 查看全部回复
2446
看从哪个角度看了。如果个人社保作为工资的一部分来看是计入费用的,但一般咱们都是说工资进费用,个人社保不进费用,工资进费用是包含个人社保的,如果工资进一次个人社保再进一次就进重复了 查看全部回复
3316
汇算清缴做了吗 查看全部回复
4193
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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正常来说是需要计征印花税的 查看全部回复
9137
需要扣个税、社保和公积金吗 查看全部回复
3757
正常是要记到营业外收入或其他收益 查看全部回复
2295
应发工资 查看全部回复
2928
包括 查看全部回复
3289
Annina老师
其他收入/费用是除表上列明收入/费用项目之外的收入/费用 查看全部回复
4458
这个没有具体要求,一般按照工程进度, 查看全部回复
3266
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3253
4107
需要 查看全部回复
4436
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应付款--社会保险(个人部分) dai:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 dai:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款--社会保险(个人部分) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3734
申报工资的时候是按照那个工资申报的? 查看全部回复
冲减以前年度的累计折旧 查看全部回复
3586
你们刚成立的又没收入只有支出,怎么能不亏损 查看全部回复
4955
没有,个人拿合同去税务局代开发票给你们 查看全部回复
2335
(47600-35700)/1.05*0.05=566.67 查看全部回复
7992
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4094
Amy老师
1月份计提1月份的工资。 查看全部回复
3094
每个月结转损益后主营业务收入借dai是相等的。 查看全部回复
4834
计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3088
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
3083
应该是交的税费 查看全部回复
2150
小规模纳税人增值税进项税不可抵扣,直接计入购货成本 查看全部回复
2739
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3385
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3259
可以写个申请,说明为什么要退款 查看全部回复
3163
如果是销售退回,折让,开票有误的可以开红字发票 查看全部回复
3131
看你们单位核定的工会经费缴纳信息 查看全部回复
4503
本年累计 查看全部回复
2455
需要的,在纳税调整表里填即可 查看全部回复
Yan
可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销 查看全部回复
4511
那你今年交纳的时候怎么计入分录呢 查看全部回复
4990
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
2745
说明这个外经证已经核销了 查看全部回复
33182
要 查看全部回复
2980
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3101
月末,要计提折旧,计提工资,社保公积金,计提税费,有销售产品就要及时结转成本,收入和成本要配比 查看全部回复
3279
对方单位计提的暂估与你们无关。 查看全部回复
3265
王晓杰老师
可以的 查看全部回复
5533
3237
可以的,和平时一样做账即可 查看全部回复
2604
零申报也要和非零申报一样按时申报 查看全部回复
3179
venus老师
重新申请 查看全部回复
3436
谭老师
不用 查看全部回复
.这个不要计提增值税的,房开企业收到预收款当期预交增值税 查看全部回复
3033
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