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Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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悠悠老师
如果只是科目使用错误。那调整即可。 查看全部回复
4703
李伟老师
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6644
Annina老师
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5575
哈哈老师
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4545
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5386
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5416
高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5220
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4396
需要 查看全部回复
4643
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4557
可以 查看全部回复
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你好,先结转损益后计提所得税 查看全部回复
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如果是小微企业,应纳税所得额低于100万是2.5%,100-300万是10% 查看全部回复
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对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4997
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6253
你好,不是用的财务软件? 查看全部回复
5171
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5250
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6142
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,小微企业不分小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5349
你好,计入固定资产 查看全部回复
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你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5126
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4933
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8777
小黑
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5649
不超过工资总额的14%可以扣除 查看全部回复
6405
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7111
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
4816
是的 查看全部回复
4193
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5724
要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5398
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4634
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6696
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
5777
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5243
借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5384
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
5688
借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4759
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5978
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10353
5577
企业所得税税率主要有:25%、20%、15%、10% 查看全部回复
6560
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6502
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5049
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5248
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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4812
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4388
李力
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19615
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4298
5395
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5753
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
就今年 查看全部回复
6808
之前还有亏损吗? 查看全部回复
5010
可以抵扣 查看全部回复
7911
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4888
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7620
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
5101
只能扣个人交的部分 查看全部回复
7200
归老师
进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4571
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
4397
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5381
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7170
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
5017
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8607
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
13029
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9499
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6322
跨年了么? 查看全部回复
5519
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4489
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7282
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7613
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5995
不是 审计报告只是根据准则来做的 如果准则和税收有差异的需要调整的 查看全部回复
5712
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10167
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7317
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6238
你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
5517
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