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哈哈老师
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
10242
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7434
李伟老师
你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31275
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
是的 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
6705
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7470
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8937
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9702
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8856
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6282
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
7677
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
您好 查看全部回复
16308
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18576
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
18963
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34641
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
Karina老师
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7857
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
7938
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11214
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
什么报表? 查看全部回复
7686
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
乐老师
是 查看全部回复
8955
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
需要申报 查看全部回复
7416
员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
12159
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7533
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7038
8703
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
一个员工也没有? 法人呢 股东呢? ? 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16605
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
您的意思是个人给公司提供60万的服务,公司付给对方60万,需要对方去代开60万的发票对吗? 查看全部回复
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
9306
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12375
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6507
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
9621
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
7344
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9927
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7308
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17721
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
6579
您好,根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号)第五条规定:个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
6156
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9756
金额多大呢 查看全部回复
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
您好,做的不对 查看全部回复
6318
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
15012
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11637
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