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andy老师
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5641
小妮老师
房主是个人,建议房主个人去税务局代开 查看全部回复
2863
甘老师
这个赔偿款不属于为取得/建设资产发生,不能计入待摊费用 查看全部回复
3019
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
高老师
劳务费 查看全部回复
4830
patience
自己花钱找财务去开发票是什么意思 查看全部回复
2686
企业所得税可以 查看全部回复
2253
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2783
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2861
安叔老师
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2481
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
wam
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
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许老师
如果在汇算清缴的时候还未取得发票,需要进行纳税调整 查看全部回复
2870
杨老师
1、是的 查看全部回复
3844
孙老师
个体户纳税人识别号一般是他的身份证号 查看全部回复
18076
不行 查看全部回复
3982
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
4826
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
15442
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2163
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
清岚
影响不大 查看全部回复
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如果分包公司真实的为你们公司提供租赁业务是没有问题的 查看全部回复
4200
个人现在开票增值税是免税的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
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1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
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1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
3334
是的 查看全部回复
2942
您银行和发票金额对的上吗 查看全部回复
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你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账,可以把去年的费用冲掉一部分 查看全部回复
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原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4607
是经常性的业务吗? 查看全部回复
3161
秦枫老师
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
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登录微信,进入微信卡包,选择“我的票券”就可以看到个人的电子发票信息了 查看全部回复
8843
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
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专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2985
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
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你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
1975
专票还是普票 查看全部回复
3702
您好,劳务报酬预扣税率分为三档,最高可达40%,如果个人经常有劳务收入建议开个个体户,核定征收经营所得 查看全部回复
2001
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
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可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3296
印花税不是基于增值税的,是基于是否签订了应税合同等 查看全部回复
3440
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
venus老师
你好可以 查看全部回复
2517
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2410
需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
3221
可以 查看全部回复
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转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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没有什么风险 这也是很正常的 比如你们前期投入大 或者推广费增加 造成的收入小于成本 是可以理解的 查看全部回复
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(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
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需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
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你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
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企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
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价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
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你是公司还是个人 查看全部回复
3011
归老师
可以的呀 查看全部回复
5822
席俊义
一般会涉及到虚开发票,虚假列支企业所得税成本 查看全部回复
6934
1个点 查看全部回复
5004
Harry老师
你好,发票未抵扣一般指增值税一般纳税人取得的增值税专用发票尚未申报抵扣的情形。增值税一般纳税人开具的发票,经过认证后,可以做为进项税额,在申报时抵扣购进货物时已缴纳的增值税。认证是税务机关通过防伪税控系统对专用发票所列数据的识别、确认。 查看全部回复
2400
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4374
不含税开74250.45/0.13=571157.31,含税开571157.31+74250.45 查看全部回复
填到第26栏 查看全部回复
3272
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
2022年4月1日起小规模纳税人开具增值税普通发票,免增值税 查看全部回复
2914
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2808
第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
3385
1.车辆购置税=245000/(1+13%)*10%=21681.42(元) 查看全部回复
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之前的申请通过了么 查看全部回复
8835
tammy老师
是 查看全部回复
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业务真实的话是可以公转私的,建议要求对方去税务局代开发票。现在代开发票有免增值税优惠 查看全部回复
3252
6% 查看全部回复
3140
需要的 查看全部回复
3929
在支付宝开什么发票呢 查看全部回复
3262
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3410
可以去税务局代开的 查看全部回复
2257
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2854
大宁老师
需要报未开票收入 查看全部回复
2346
错的 查看全部回复
4183
不对 查看全部回复
2856
金额大不大 查看全部回复
3182
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4133
正常入账就好,没有成本,但是你们有人员工资、或者外聘劳务、办公差旅车辆费用等等,收支相抵基本上就没有什么税了 查看全部回复
3308
小规模纳税人开普通发票,在税率栏选“不征税”,可以享受免税,如果开的是专票,不能享受免税 查看全部回复
3695
医疗行业虚开发票较多,风险较大 查看全部回复
4712
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
如果没有真实业务而开具增值税专用发票,属于虚开 查看全部回复
4105
真实的情况是没有实际业务,只是为了平往来转账,给开具的发票是吗? 查看全部回复
3426
丁老师CPA
1、如果代收水电费的单位没有与水电供应单位签订委托代收水电费协议,会视为销售水电,需要缴纳增值税。这时代收水电费的单位必须向业主开具增值税发票,有两种情况: (1)代收水电费的单位为增值税一般纳税人,业户要求开具增值税专用发票的话,收水电费的单位应向业主开具增值税专用发票,同时也可抵扣支付给电业局的电费增值税。 (2)代收水电费的单位为增值税小规模纳税人,业户要求开具增值税专用发票的,可到税务机关代开。 2、如果代收水电费的单位与水电供应单位签订了委托代收代缴合同,收水电费的单位只是负责代收代缴,平价收取水电费,则应由水电供应单位向业户开具发票。收水电费的单位不用出具发票。 查看全部回复
4344
交税的时候借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
3369
个人在代开增值税普通发票时,涉及的税费包括:增值税、城市建设维护税、个人所得税以及印花税。 查看全部回复
3606
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4250
那有普通发票么 查看全部回复
4266
小小
是以谁的名义出口? 查看全部回复
3768
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3575
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3491
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