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王苗苗老师
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3065
借 其他货币资金 dai 主营业务收入,借 银行存款 dai 其他货币资金 查看全部回复
3253
木言
计入费用或成本 查看全部回复
5765
甘老师
借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
2488
许老师
你们主体是通过个体户还是小规模纳税人 查看全部回复
5262
开票内容是什么 查看全部回复
6713
wam
上传银行,只是一个代发,个税、社保还是另外申报的 查看全部回复
3136
安叔老师
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
1691
patience
临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
1576
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
2558
建议通过对公账户发放工资 查看全部回复
1748
分公司是独立核算么 查看全部回复
2090
根据实际业务来申报增值税和个税 查看全部回复
1970
个税是按实际取得的收入申报 查看全部回复
2183
借:银行存款 dai:财务费用-汇兑损益 查看全部回复
1900
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4256
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
2964
杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2497
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4834
借 银行存款 dai 预付账款 查看全部回复
1956
第一次发放 借应付职工薪酬-工资 dai银行存款,第二次发放一样的 查看全部回复
2663
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4258
借:管理费用等受益科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1979
你的意思是公司从公司账户给他发放工资,并缴纳社保,是么 查看全部回复
3619
清岚
计入成本 查看全部回复
2295
李伟老师
有业务的话可以 查看全部回复
2652
周老师
之前有计提吗? 查看全部回复
2327
可以的 查看全部回复
3737
tammy老师
比如之前已经计提过工资 借,管理费用或销售费用等 dai,应付职工薪酬工资 现在现金发放,如果存在个人社保和个税也要做账 借,应付职工薪酬工资 dai,库存现金 dai,其他应付款代扣社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
3298
退休人员返聘的工资需要报个税 查看全部回复
3139
小妮老师
相当于子公司派遣人员给总公司 查看全部回复
2281
如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
2284
正常按照工资薪金申报个税 查看全部回复
4229
只给了实发数?应发数知道吗? 查看全部回复
2297
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7280
andy老师
你们在销售业务发生时 借:应收账款-抖音 dai:营业收入 应交税费 查看全部回复
6911
你好 查看全部回复
4761
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6358
venus老师
是说多付了10元? 查看全部回复
2104
高老师
红冲之后重新按正确的计提了,所以利润增加300,你做的是对的 查看全部回复
3345
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4101
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2577
云峰老师
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2398
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
2409
稍等 查看全部回复
2225
同学你好 属于你哪个期间的计入哪个期间的费用。缴纳时做缴纳时的分录即可。 查看全部回复
2654
孙老师
奖金吗 查看全部回复
3416
要申报个税 查看全部回复
9673
零星的可以的 查看全部回复
3882
还能要回来不能? 查看全部回复
税务师晓雨
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2236
规范来说是要申报扣缴个人所得税的 查看全部回复
3149
公司支付宝账户提现没有要求,按照自己公司需要 查看全部回复
3985
返给顾客,是怎么返的 查看全部回复
2480
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6795
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2433
借:其他应收款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2979
可以,但是要备注用途,备用金,工资,借款,报销,分红等 查看全部回复
2060
主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
2934
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2555
下次少发一些 查看全部回复
3576
你有业务是通过连连支付做代收代付,比如你开电商商城,与连连支付合作,商城的交易款是由“连连银通电子支付有限公司”给你做代收,代收的钱是在央行的备付金账户,到了结账日,连连公司从备付金账户打款到你的银行卡上,所以打款方会显示为“连连银通电子支付有限公司备付金” 查看全部回复
18914
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4772
社保是当月交当月的,你从11月工资里扣 查看全部回复
2068
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4298
要看这个兼职职工与公司签订的是劳务合同还是劳动合同?如果是劳动合同的话,是可以进工资表的。一般常见的兼职人员是不可以的,是需要代开劳务费发票的。 查看全部回复
16903
A和B只是代C给D员工缴纳社保和公积金吗? 查看全部回复
1991
同学你好 实际上12月如果发的10月工资,应在12月所属期即1月15日前申报。 查看全部回复
3062
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2852
同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
2260
更正申报 查看全部回复
2875
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3629
发放工资时扣除 借应付职工薪酬 dai银行存款 其他应收款(代扣职工餐费) 查看全部回复
3384
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3191
那这个里面的钱是什么钱? 查看全部回复
11183
这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
3321
借:其他应收款-工人名 dai:银行存款 (摘要某某单位代为支付工人工资) 实际你们单位发工资的时候 借:管理费用 dai:其他应收款-工人名 查看全部回复
2378
借应收账款dai主营业务收入应交税费 借主营业务成本dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬dai应收账款 查看全部回复
2015
红冲就好,红冲分录与原计提分录及缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4688
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
6610
同学你好,甲方按他们要求走,与我们的实际一样不 查看全部回复
2519
如果之前转款时记账为借:销售费用 dai:银行存款 现在收回多的转款 借;银行存款15354 借:销售费用-15354 查看全部回复
1810
颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1835
建议问下单位人力,是不是个别人员年度基数调整导致的退费 查看全部回复
2487
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4395
小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
2069
同学你好,会的 查看全部回复
3223
补提 查看全部回复
2166
属于公司员工和费用就正常计提发放和申报 查看全部回复
2273
借:其他货币资金-保证金 查看全部回复
2121
和不超过5000元的一样做账 查看全部回复
3109
可以做到10月的账上,8 查看全部回复
4295
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2892
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
是不是工资表没有设成每个都是两位小数 查看全部回复
6960
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3156
B账套分录,借:银行存款 dai:关联方往来-A 查看全部回复
2661
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2795
冲管理费用 查看全部回复
1887
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