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Annina老师
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3111
小小
退回的税以后还要交吗? 查看全部回复
2911
大宁老师
是以前年度的吗 查看全部回复
3388
tammy老师
做收入处理 查看全部回复
3333
易老师
借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3471
Leaf
退回红字冲了 重新打款正常做账就行 查看全部回复
4626
可以不用计提 查看全部回复
3310
去年支付的费用有做账 查看全部回复
4206
微尘
借银行存款dai应交税费未交增值税dai应交税费应交城建税 查看全部回复
2977
Yan
帮客人清关的税费是代垫的还是你们承担的呢? 查看全部回复
3127
原来的分录怎么做的 查看全部回复
3321
关税可以进不干胶成本,增值税如属于一般纳税人可以抵扣,服务费可以进管理费用 查看全部回复
2724
借,预付账款 dai,银行存款 查看全部回复
2945
石老师
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看全部回复
3136
可以收到 借 银行存款 代其他应付款 使用时 借其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2497
夏老师
取得借款收到的现金”项目、 查看全部回复
2561
代付刻章费用, 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
4110
绾绾
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2876
计入小麦化肥的成本去,原材料 查看全部回复
3518
进维修费 查看全部回复
2563
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2456
哈哈老师
这个税费可以记入管理费用税金,但是这个税费不能税前扣除 查看全部回复
3022
李伟老师
1、计算当期退休人员工资时 借:事业支出-人员经费支出-退休费(或经营支出) dai:应付职工薪酬 2、支付退休费 借:应付职工薪酬 dai:银行存款(或零余额账户用款额度、财政补助收入) 查看全部回复
3679
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
3217
你们当初怎么约定的 查看全部回复
4996
木言
金额不对 查看全部回复
3576
venus老师
借应收账款 dai银行存款 查看全部回复
3481
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3618
计入其他收益或营业外收入 查看全部回复
3620
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3735
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7276
整体思路是对的。不过要区分情况,如果当年发生退回,在退回年度原分录冲,如果跨年,又属于日后调整事项,用以前年度损益调整科目冲。 查看全部回复
3096
可以问下他开发票的时候是否预缴了个税 查看全部回复
3709
计入其他应收款,收回时冲销 查看全部回复
2639
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
2740
谭老师
支付几年的房租? 查看全部回复
6506
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3041
冲减原来的报销那笔分录多余的部分 查看全部回复
4605
请稍等 查看全部回复
2780
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3171
Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
3839
红字冲销上月分录 查看全部回复
3926
安叔老师
多收的货款,借应收账款,dai银行存款 查看全部回复
3074
借应付账款,dai应收账款 查看全部回复
2852
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
4292
以前缴纳的时候的分录做相反的分录就可以 查看全部回复
2418
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2735
借银行存款 费用借方红字 查看全部回复
2452
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3253
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
3323
投资收益金额111万 查看全部回复
9401
收到发票了吗 查看全部回复
2985
小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
3152
借:银行存款,dai:财务费用--利息收入 查看全部回复
3907
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4097
这个可以对冲的 查看全部回复
3067
售后回购吗 查看全部回复
2494
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4055
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4259
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
2978
不是一般纳税人啊,小规模 查看全部回复
2084
3788
对的 查看全部回复
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4733
如果晓得每个月金额可以计提, 查看全部回复
4048
这笔款后期有退回给员工吗? 查看全部回复
3307
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3797
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3516
Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
3722
进财务费用-手续费 查看全部回复
3094
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2966
金额很大吗 查看全部回复
3515
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6030
按职工薪酬处理 查看全部回复
3517
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3027
伙食费也需要通过应付职工薪酬薪酬的 查看全部回复
3545
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3296
借:管理费用 3000 dai:应交税费-个人所得税280 dai:银行存款2720 查看全部回复
4582
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
可以退回的是吧 查看全部回复
3996
借:银行存款 dai:长期股权投资 投资收益(或借方) 然后做工商变更 查看全部回复
3282
开什么发票 查看全部回复
2913
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
3938
你是小企业会计准则吗 查看全部回复
2599
发票 查看全部回复
3556
高老师
与你缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3903
可以 查看全部回复
3755
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4476
小黑
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
预付账款 查看全部回复
3025
租赁期开始日, 借:融资租赁资产 (租赁开始日资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者) 未确认融资费用 dai:长期应付款 付款时作分录,借:长期应付款dai:银行存款 同时分摊未确认融资费用, 借:财务费用 dai:未确认融资费用(以实际利率计算确认) 在租赁过程中发生的手续费、差旅费、律师费和印花税,计入租入资产价值。 查看全部回复
4654
借:应交税费-应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
3885
生产成本 查看全部回复
3486
需要开票 查看全部回复
2785
退回的冲管理费用 查看全部回复
3130
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3355
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3120
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3981
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3737
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