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杨老师.
销售费用-招待费 查看全部回复
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借:管理费用-折旧费 dai:累计折旧 就在dai方啊 查看全部回复
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李凤
固定资产是设备么还是建筑物? 查看全部回复
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王苗苗老师
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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wam
比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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andy老师
期间费用表管理费用 社保的支出在工资薪金那一行列报 查看全部回复
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如果没有减值准备的话,分录是对的 查看全部回复
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可以计入固定资产 查看全部回复
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固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
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管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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侯保林
如果金额不大的话,可以在当期调整处理 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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是不是有建固定资产卡片 查看全部回复
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李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
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收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
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tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
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曹老师CPA
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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按实际使用日期 查看全部回复
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是要算固定资产的原值还是什么 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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是制造业么 查看全部回复
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易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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固定资产可以补录的 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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因为变现收入的话,如果有卖赚了需要交企业所得税呀 查看全部回复
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Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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吸尘器,电视,一般都是长期使用的,需要登记固定资产台账做折旧表 查看全部回复
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2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
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二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
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可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
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当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
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还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
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固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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固定资产计提减值准备是账面价值和可收回金额做对比 查看全部回复
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燕子老师
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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账面价值和可收回金额 查看全部回复
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固定资产减值准备的计算方法 固定资产出现减值迹象,应按照固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值孰高者确认固定资产可回收金额。如果可回收金额<固定资产原值-累计折旧,则减值金额=固定资产原值-累计折旧-可回收金额。 查看全部回复
与生产经营活动有关的器具、工具、家具等 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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固定资产 账面余额=固定资产科目余额 账面净值=折余价值=固定资产原价-累计折旧 账面价值=固定资产原价-减值准备-累计折旧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 查看全部回复
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你是要处置固定资产吗? 查看全部回复
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年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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你不是要查哪些费用记入了研发费吗?在软件里面查询一下管理费用-研究费用明细账,你想查哪年的,查询期间就选到哪年,比如查去年的就是202301-202312,在明细账里面可以看到每个月都做了哪些研发费 查看全部回复
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固定资产计提减值准备是不是要拿账面净值和可收回金额做对比,不是的。当可收回金额低于账面价值时,确认固定资产发生了减值,要计提固定资产减值准备 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
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是的,如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果计提了减值准备就包括,没计提过就不包括 查看全部回复
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拆掉后如果固定资产不影响使用的话,固定资产账面价值40万,如果影响正常使用的话,一般结转至在建工程,归集维修成本后再重新转入固定资产 查看全部回复
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剩余价值=原设备账面价值-拆除零件的账面价值 查看全部回复
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减残值是净残值,减累计折旧是账面净值,减累计和减值是账面价值 查看全部回复
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亲,计入 无形资产 土地使用权科目 查看全部回复
1093
无形资产 土地使用权 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
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同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
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Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
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你们公司执行的什么会计准则呢 查看全部回复
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
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固定资产当月减少当月仍然需要计提折旧,从下月起停止计提折旧。固定资产6-9月更新改造 ,6月计提折旧,7月停止计提折旧 查看全部回复
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固定资产更新改造期间,停止计提折旧,达到预定可使用再开始折旧 查看全部回复
1465
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
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固定资产厂房20.21两年忘记了计提折旧怎么弄?可以补计提折旧的 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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礼品是发给员工的么 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
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建议改之前的账务处理 查看全部回复
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公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括: ——直接消耗的材料、燃料和动力费用; ——用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费; ——用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。 查看全部回复
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同学你好,不属于固定资产哈,可以计入职工教育经费 查看全部回复
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同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
可以放到管理费用-办公费/其他 查看全部回复
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同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
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你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
2101
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1258
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
1581
要调增 查看全部回复
税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2299
patience
金额大么 查看全部回复
1958
固定资产要设二级明细吗,可以根据公司的实际情况设明细科目的,如果有多项固定资产的话建议设明细科目 查看全部回复
1951
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
988
都是费用,不影响利润总额,直接在今年调整就好,去年的分录直接做红冲分录,然后再在今年写一个正确的蓝字分录就可以 查看全部回复
3016
云峰老师
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1140
可以计入咨询费 查看全部回复
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