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andy老师
收到补助时 查看全部回复
8811
Annina老师
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8613
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
5769
李伟老师
委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
6408
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8559
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
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是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7281
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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个体户是一般还是小规模? 查看全部回复
6777
把你的分录发过来 查看全部回复
6786
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
6723
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13653
借税金及附加,dai银行 查看全部回复
6840
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11115
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7605
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
12402
悠悠老师
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8739
王老师
开办费 查看全部回复
单纯开租赁费的可以不写 查看全部回复
26928
可以 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8343
你点结束了么? 查看全部回复
18999
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
11034
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8073
高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8163
您好,如果是补以前年度的摊销,以前年度费用增加,利润减少,可能会产生退税,如果想要办理退税,需要调整以前年度税务报表 查看全部回复
7002
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
是的 查看全部回复
7497
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
6363
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14472
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8802
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
可以抵扣 查看全部回复
6678
20年 查看全部回复
8937
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6966
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5517
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8253
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
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可以暂估入库 查看全部回复
6129
光租是13% 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
7137
您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7794
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15345
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6228
怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8370
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7884
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
这样不是很清晰 查看全部回复
7182
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9315
您好,直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征土地使用税,无需备案 查看全部回复
8640
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7866
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9297
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7290
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7245
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8901
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7020
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6219
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8631
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17694
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7659
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6732
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
6894
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8775
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13671
你这是企业合并么? 查看全部回复
8379
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6579
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7695
你好 查看全部回复
7362
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9099
您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
8469
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6822
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6606
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7344
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