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Annina老师
可以 查看全部回复
3467
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
普票税费做成本 查看全部回复
3279
安叔老师
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
3168
venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
3883
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3048
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
高老师
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4593
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
机票总价多少 查看全部回复
3927
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
大宁老师
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4037
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3422
社保的话基数调整了单位和个人都要补的 查看全部回复
4636
李伟老师
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5725
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6009
而已老师
能不能更正嘛,最好跟实际的一致 查看全部回复
6477
跨月,不能作废,开具红冲发票红冲 查看全部回复
2787
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
3489
不用给 查看全部回复
2761
不用 查看全部回复
3315
可以让对方写个说明给你 查看全部回复
4676
3351
按月 查看全部回复
5219
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3032
不能改数据 查看全部回复
3356
把17块调到成本里面 查看全部回复
3556
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
修复发票 查看全部回复
6577
能说清楚吗 查看全部回复
3349
你问一下代开发票是否已经把税款缴纳了 查看全部回复
6889
如果你以前是这样结转的就这样结转就好 查看全部回复
2673
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4220
留抵退税用好 查看全部回复
4182
Alice老师
您好,认证了才可以抵扣。如果您指的发票认证操作的话,认证和抵扣勾选是一个意思 查看全部回复
10466
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3978
您好,可以下个月抵扣 查看全部回复
4521
现在是报4季度事实上是1到12的 查看全部回复
3377
减免表里面 查看全部回复
2707
不是哈 查看全部回复
3084
需要 查看全部回复
4550
不符合重开条件的不能重开 查看全部回复
3976
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2921
会形成滞留票 查看全部回复
3277
需要抵减当期申报表减免表里面选择税控盘服务项目填进去就可以 查看全部回复
6927
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3669
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3547
4326
不会有啥影响 查看全部回复
2727
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
做费用不能抵扣 查看全部回复
3176
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3360
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3186
张老师
是的,作为12月的收入 查看全部回复
4011
填在附表四 查看全部回复
3416
发链接就可以 查看全部回复
3886
悠悠老师
在的 查看全部回复
3565
不能随意调整 查看全部回复
3353
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
3343
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
新公司突然大量开票系统会预警 查看全部回复
13828
2665
可以】 查看全部回复
3923
具体看业务 查看全部回复
4296
对方是单位还是个人? 查看全部回复
3211
不可以 查看全部回复
普票跨月不能作废,只能开具红字发票来红冲。 查看全部回复
3010
是的 查看全部回复
4184
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
没有开票不用作废 查看全部回复
2295
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3905
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
2861
有企业汇算清缴和个人汇算清缴 查看全部回复
3061
有影响 查看全部回复
2645
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3300
这个提示是说你收到的发票中,有一张发票被对方红冲了,但具体是专票还是普票不好分辨,如果是专票的话,你在勾选平台会显示被红冲 查看全部回复
3619
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3664
一般在勾选平台可以看 查看全部回复
3424
可以,按票面税额 查看全部回复
4269
与经营相关的费用可以做成本 查看全部回复
4415
就是你自己在财务软件下载的财务报表 查看全部回复
4494
王苗苗老师
您这个提供的服务属于现代服务的经纪代理服务业务 查看全部回复
3335
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
4047
您把原来的发票收回,开一张红冲发票就行 查看全部回复
3665
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3921
3117
最好在当月开 查看全部回复
3386
同学下月申报就红字处理 查看全部回复
4174
是只有8万的进项票吗 查看全部回复
3228
2871
将红冲的进项税额填列在进项税额转出栏 查看全部回复
4313
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