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高老师
可以根据扩展坞价值计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3694
Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3039
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
做福利费 查看全部回复
3653
大宁老师
建议计入固定资产 查看全部回复
4532
微尘
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
是的 查看全部回复
4176
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
Icy 何
如果固定资产还在使用则需要计提折旧,清算期间的保险费可入清算费用 查看全部回复
5759
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
利息进财务费用 查看全部回复
3891
张老师
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3718
可以 查看全部回复
3004
中间的分录不用做,第一个和第三个是正确的 查看全部回复
3792
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3510
3379
这样做是对的 查看全部回复
3367
xinyue
计入固定资产,按使用年限折旧。 查看全部回复
4552
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8122
哈哈老师
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3576
莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
3468
小梦老师
该设备是什么用途? 查看全部回复
3406
10月份支付的时候 借预付账款 dai银行存款 11月份入库 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 预付账款 查看全部回复
3632
这个可以记入到办公费里面 查看全部回复
3849
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4492
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4513
andy老师
是你做错了 查看全部回复
11140
你好 查看全部回复
5263
王苗苗老师
放到10月就好了,如果发票金额比实际金额多,如果是给的商业折扣,应该换票。如果是现金折旧,记到财务费用借方负数。如果是虚开的,你自己看情况 查看全部回复
5395
对,记入管理费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4069
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3983
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4668
你好,销售费用 查看全部回复
4847
一次性税前扣除,你认为的方法是错的。一次性税前扣除是通过填写申报表实现的,账上还是正常计入固定资产,正常折旧 查看全部回复
3234
符合固定资产条件的会计上按照固定资产处理 查看全部回复
4479
Alice老师
您好,应计入固定资产 查看全部回复
4900
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
4467
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5638
你好,入固定资产,计提的折旧费计入管理费用 查看全部回复
3876
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
5974
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
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你好,固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 空调、打印机计入固定资产进行管理 查看全部回复
10924
你好,可以计入低值易耗品 查看全部回复
6099
3990
外账看企业规模大小和资产金额大小可以计入到固定资产或者费用里面 查看全部回复
4806
你好,可以 查看全部回复
3514
你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5922
可以进管理费用 查看全部回复
6888
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
归老师
一般企业都作为固定资产核算的 电脑使用周期比较长 是符合固定资产入账标准的 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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4388
可以记入职工教育经费里面 查看全部回复
4248
办公费 低值易耗品是存货类科目 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
税务师晓雨
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李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7470
您好 查看全部回复
6516
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7614
会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
7839
归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
moira
8793
需要, 目前税务规定一般折旧残值率为5%。 查看全部回复
8505
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1048
李可可
可以的 查看全部回复
823
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
843
如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
339
杨老师.
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
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这笔分录应该放什么附件,发票,有到货单或送货单的话也附在后面 查看全部回复
986
记福利费 查看全部回复
530
是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
2049
tammy老师
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
477
西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
862
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
4961
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
公司购买二手手机和笔记本电脑,工作使用,可以不折旧吗,如果金额较小的话,可以不折旧,入账时直接费用化,如果是工作使用的记到管理费用-办公费 查看全部回复
1390
子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
749
800*0.06=48 查看全部回复
698
如果入账时记到了固定资产一般就需要计提折旧,等已提足折旧时可以停止计提折旧 查看全部回复
1063
李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
655
收到的发票有问题,改业务是真实的么,有真实的支出么 查看全部回复
727
467
1216
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
831
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1009
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
958
你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
788
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1361
安叔老师
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
1162
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
605
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