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我们公司承包了一家企业食堂,釆购食材,财务在库存商品下面分了五个品项的子科目:粮油、蔬菜、肉…,仓库录入食材的时候系统没有办法价税分离,只能录入含税价,月末出入库汇总表都是含税价,现在食材发票开过了,税金是合并在一起的,财务做账没有办法按品项价税分离,请问有什么办法解决么?#餐饮酒店#
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之前在代理记账机构做账,工资都是先计提再发放,因为没有实际发放借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 因为一直贷其他应付款款,导致其他应付款金额过大的话,如何处理。#服务业#
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老师做合并报表时,比如A公司借给B公司钱时,是借其他应收款-B公司 100元,贷:银行存款 100元 B公司这边做账时是 借:银行存款100元 贷:其他应付款-A公司 100元 现在要把AB公司的资产负债表合并在一起。 这个其他应收款要与其他应付款核销对冲吗?#其他行业#
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老师你好,我们公司向股东的亲戚们借了钱用于公司经营,私转公进账的,这种可以不可以让法人和股东的亲戚写一个借款协议,注明借款用于公司经营来入账呀?做账的时候就不挂亲戚的名字就挂法人呀?如果不可以的话该怎么处理合适呢?可以的话那能在协议里面约定利息吗?利息是否需要在公帐上面体现出来呢?该怎么做账务处理呢。#房地产#
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老师你好,现在有两个公司,之前老公司把计提的研发部门绩效工资记在研发费用里了已经加计扣除了20万,后来这部分研发工资是新公司代支付的,新公司也已经计提20万,现在老公司跟新公司怎么做账务处理,谢谢#工业制造#
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老师你好,现在有两个公司,之前老公司把计提的研发部门绩效工资记在研发费用里了已经加计扣除了,后来这部分研发工资是新公司支付的,新公司也已经计提,现在老公司跟新公司怎么做账务处理,谢谢#工业制造#
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老师你好,就是我们有一个项目对吧,然后挂靠了一家公司,然后我们这个他给我们的账户是一般存款账户,银行账户啊,然后正常来说,在我的经验里面的话,是要与这个挂靠的公司合并一起做帐报税的,然后我想问的就是说能不能自已独立做账报税,就这一个项目的账跟税不与那个基本存款账户挂钩。#出纳#
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我们公司的进项大于销项,本月有留抵进项,不做账务处理,申报表的会显示留抵税额。但是在资产负债表里,应交税费显示的是本月的销项税额,其他流动资产显示本月的进项税额,没体现留抵的税额,资产负债表是否有误?#其他行业#
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红冲以前年度发票怎么做账务处理 #其他行业#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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有一个艺术培训公司,目前经营范围为:“以广播影视专业各类艺术培训、技术培训为主业”正在艺术培训都作为培训费收入。现在准备附带文化课培训,但没有相关部门备案,如何合理合规合法的做账务处理#其他行业#
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老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,这个我该怎么做账务处理呢?#服务业#
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