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我们公司购买的一批包材,几个月前买的了,发票已经入账了。但是现在因为质量问题。协商结果是少付2500块钱,但是发票已经入账了,那怎么处理呢?冲销当时那批原材料包材的入账价值,相应税款也进项税额转出吗?#工业制造#
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公司买的班车取得的发票进项税额不可以抵扣.1.进项税额先认证再做进项税额转出,2,进项税额不认证.应该按1还是2入账啊?如果按2形成滞留票怎么办?那该班车的车辆保险费进项税额可以抵扣吗?#工业制造#
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各位同事:年前所有手续完善的票据请12月25号前送到财务部,开票日期为2021年12月31日前的费用票据应当在12月31日前报账。跨年使用的费用发票(仅限于12月25日至31日开出的发票),仅允许最多延迟半个月使用。即2021年12月25日开出的发票,可在次年1月15日前入账,次年1月15日起不予接受。另员工个人借款要求必须在2021年12月31日之前全部归还,次年1月视情况再按相关流程报批借支。 这个意思是2022年还可以用21年的票吗#出纳#
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A公司授予B公司一个投资项目,签订了合同,授予B公司做这个项目,B公司为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟B公司上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位会把土建合同转给B公司,然后土建供应商直接开票给B公司,问题一:那B公司今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账,问题二:B公司和上级公司如何入账#建筑工程#
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A公司授予我们公司一个投资项目,跟我们签订了合同,授予我们做这个项目,我们为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后土建供应商直接开票给我们,问题:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账#出纳#
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A公司授予我们公司一个投资项目,我们公司刚成立,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后供应商直接开票给我们,问题一:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?问题二:明年合同转给我们以后,我们是依据发票入账还是进度暂估呢?问题三:工程概算里面有一个生产准备项目的合同是我们自己签订的,这个供应商已经给我们开票,我们今年直接依据供应商给我们开票的金额入在建工程可以吗?#初级#
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老师,员工报销日常支出的时候,有一笔支出155.8是关联B公司垫付的,入账的时候把报销总金额555.7一并挂在了员工的其他应收款科目,现在调整可以直接 借其他应收款-员工,减少员工的其他应收。贷 其他应付款-B公司吗?增加B公司的其他应付款。155.8这比费用是直接入成本的,就是往来款挂错了#其他行业#
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二、2019年3月华信证券公司发生以下业务: (10分) 31日银行存款日记账的余额是343500元,银行对账单的余额为40000元,经逐笔核对,发现存在以下未达账项: (1)3月25日,企业送存转账支票5800元,银行尚未入账。 (2) 3月27日,企业开出转账支票53000元,持票人尚未到银行办理转账手续。 (3) 3月29日,银行代付水电费31500元,但银行付款通知单尚未到达该企业。 (4)3月30日,委托银行收款103000元,银行已收妥入账,但收款通知单尚未到达企业。编制华信证券公司的银行存款余额调节表。#其他行业#
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老师您好,我想问下第一个事17年入账,然后21年被查是虚开的,成本要剔除出来,请问怎么做分录?我图片做法对吗?若不对,请告诉我正确分录怎么写才对,好像我若不能及时看到回复你消息,下次就找不到回复不了你问题了,所以可以直接告诉我正确的分录做法,谢谢!#商业#
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一、计算题 资料:2012年11月31日,阳光公司银行存款日记账余额为 355 200元,银行对账单余额为369 700元。经逐笔核对,发现有如下未达账项及错账记录: (1)3月20日,将股东追加的投资32 000元送存银行,公司已入账、银行尚未入账。 (2)3月25日,公司将存入银行的销货款2000元错记为200元。 (3)3月28日,开出26 000元的转账支票支付货款,公司已入账、银行尚未入账。 (4)银行已入账、公司尚未入账的委托银行收款 19 000元。 (5)银行代公司支付水费300元,银行已入账、公司尚未入账。 要求:编制“银行存款余额调节表”,将正确数字填入表中的括号内。 #初级#
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您好,我公司于20021.4月收到五张专票作为我们的库存商品已经入账并且认证抵扣,税款也已经缴纳,但是这个月的时候发现其中有张票有问题,故联系了销货方给我们重新开具发票,我们是购买方开具了红字信息表。然后销货方这个月把1.当时4月份开错的抵扣联和第三联退还给了我们,这个是需要把其放到4月的凭证当附件吗?2.给了销项负数的抵扣联和第三联,这个我们怎么做分录?下个月纳税申报表上如果填写?3.重新开具的正确发票的抵扣联和第三联,这个如何做分录?#高新企业#
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老师,公司有需要员工报销的费用,要怎么入账才简便好查?比方说员工张三拿着费用发票报销,是某某商贸公司开给我们的,张三付给了商贸公司,我们后期再通过公户转给张三,一开始这笔发票是应该改挂谁的账?某某商贸公司还是员工张三的#房地产#
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企业先将一栋厂房进行扩建,厂房原值450万元,已计提折旧60万元。支付扩建费110万元。完工后结转的分录为 借:__ ()万元 贷: ()万元 企业准备改造一台设备,设备账面价值为45万元。改造费总计10万元,完工后可提高工作效率。 则新设备入账金额为 万元 1.[填空题] 企业支付设备维修费总计3万元,应编写分录为借: 3万元 贷: 3万元 #初级#
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