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做财务费用1元 查看全部回复
5645
Yan
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3829
你公司跟街道办事处什么关系? 查看全部回复
3203
其他应收款 查看全部回复
2734
Annina老师
其他应收 查看全部回复
3216
tammy老师
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
6030
谭老师
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2946
如果少申报个税,建议补申报 查看全部回复
3894
不可以 查看全部回复
5412
绾绾
冲销之前挂的其他应收款,挂正确的科目就好 查看全部回复
3385
安叔老师
是的 查看全部回复
3961
Icy 何
借管理费用—服务费 dai 银行存款 查看全部回复
6535
需要 查看全部回复
3153
让法人还给公司 查看全部回复
3439
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
可以退回的是吧 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2884
挂账 查看全部回复
3566
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
4078
而已老师
辅助明细账 查看全部回复
3748
发票 查看全部回复
3556
原来有挂帐吗? 查看全部回复
4910
大宁老师
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
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因为像医保是当月申报次月扣款的 查看全部回复
3215
可以按2885元入帐 查看全部回复
3602
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
可以 查看全部回复
2861
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
不符合要求的,一般不能开的 查看全部回复
2746
正常情况下,工资表中个税都是预计算的 如果是9月发放工资,则个税应该是个税系统税款所属期9月的个税 查看全部回复
4737
可以按实际支付的入帐 查看全部回复
3471
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
4506
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
3100
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
小福老师
同学 你好 前期是否有做计提呢 查看全部回复
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借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3503
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5404
venus老师
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5113
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3451
冲减计提的就好 查看全部回复
3487
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3713
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3106
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
3039
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3819
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4144
筱粒老师
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3701
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3885
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
2992
影亦老师
冲成本是以前已经暂估了的意思吗 查看全部回复
3789
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3239
这样也是可以的 查看全部回复
3212
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3304
高老师
如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
3044
你做的分录对 查看全部回复
3102
张老师
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3785
借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3822
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7527
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4073
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3888
Karina老师
你好 查看全部回复
4182
借应付账款67000,其他应付款3000,dai银行存款70000 查看全部回复
3150
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3065
税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
3746
3500
借管理费用-汽车费用,dai银行存款 查看全部回复
5626
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3124
2979
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4206
问一下相关办理部门是什么原因的打款哦,再记账 查看全部回复
6785
计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3788
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3448
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5259
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3988
Amy老师
?? 查看全部回复
3821
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3441
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7920
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
哈哈老师
对,记入到营业外支出 查看全部回复
3683
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
5147
红冲九月份计入财务费用的那笔分录,按发票信息重新做分录入帐就行 查看全部回复
3626
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6210
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4214
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
借管理费用,dai银行存款 查看全部回复
3138
小梦老师
后续会退回吗 查看全部回复
11097
您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3536
同学 你好 请问具体是对供应商还是购买方的罚金呢? 查看全部回复
4791
不一定有可能公户扣款,有可能自己代垫 查看全部回复
4223
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5239
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