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李伟老师
你点结束了么? 查看全部回复
18882
哈哈老师
您好,这是什么情况?为什么叫您开票? 查看全部回复
9441
Annina老师
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8046
高老师
您好 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
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您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
8136
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
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借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
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您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6327
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
可以抵扣 查看全部回复
6660
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5490
andy老师
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8208
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
可以暂估入库 查看全部回复
6084
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9261
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
王老师
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
6147
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
7776
Lina老师
同学,你好 查看全部回复
15255
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
因为什么租的车呢?开发票了吗? 查看全部回复
6561
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
直接进成本 查看全部回复
8541
可以 查看全部回复
10890
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
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冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
7848
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7416
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16362
可以先法人借款进来再支付买 查看全部回复
7281
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7200
李钢老师
请问,这个鸡场,主营业务是什么?是卖鸡吗?卖鸡蛋?营业执照里的经营项目都有什么? 查看全部回复
8865
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
6876
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
13392
对应多提的科目红冲 查看全部回复
8595
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
多扣的短信服务费冲减财务费用。 查看全部回复
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8730
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13500
你这是企业合并么? 查看全部回复
8334
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6543
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
7434
你好 查看全部回复
7326
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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电器、座椅 符合固定资产的进固定资产 价值较低的进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7299
您好,如果是购买自用的一般是计入固定资产,如果购买是用于销售的可以计入库存商品,还是需要看什么用途。 查看全部回复
7821
可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
7569
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8145
您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7497
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
7263
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7713
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34641
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
8676
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7857
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6129
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6255
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6858
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11412
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
7335
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5436
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6462
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6498
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
6507
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6606
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
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