登录/注册
安叔老师
购入 借固定资产125900 dai银行存款 125900 交强险计入费用 借管理费用 1000dai银行存款1000 期间折旧借管理费用或者成本或者其他费用 dai累计折旧 出售时固定资产转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款138000 dai固定资产清理 余额 差额计入资产处置损益 查看全部回复
1444
夏老师
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
1028
李可可
先在电子税务局做好税源信息采集 查看全部回复
649
税务师晓雨
公司的单纯的股东变更不缴纳税款 查看全部回复
573
王苗苗老师
可以直接做调整分录 查看全部回复
1228
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
806
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1415
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
杨老师.
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
1124
虚拟账户具体是指什么 查看全部回复
1075
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
1115
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
960
wam
不要 查看全部回复
973
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
810
如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
1441
andy老师
个人收到的公司经营的款项,属于公司的业务款款项,属于公款 查看全部回复
1610
借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1156
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
560
那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
765
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
708
增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
1299
一般是增值税,附加税,个税 查看全部回复
1249
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
这个没有规定,看你们双方协商 查看全部回复
1074
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
873
现金支出凭证 查看全部回复
663
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1117
燕子老师
借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
1422
其他收入能申请个人经营所得吗,其他收入是指什么 查看全部回复
701
他带设备给你干活还是纯租赁设备,纯租赁设备不能开劳务发票 查看全部回复
1271
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1300
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1051
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
630
什么税费 查看全部回复
1053
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1128
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1442
李伟老师
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
1423
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
572
公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
1016
是的 查看全部回复
1315
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1439
开票什么发票 查看全部回复
574
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1100
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
1002
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
592
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
1045
非本公司员工的个人进行的分享产品的提成记到管理费用-提成 查看全部回复
1324
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
1224
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
811
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
819
Alice老师
您好,北京目前最低的缴费基数是6362元 查看全部回复
1135
留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
1556
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
737
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
1073
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1364
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1182
个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
1349
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
920
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
1176
如果属于无形资产的话,摊销记到无形资产摊销费用 查看全部回复
1055
可以这样操作 查看全部回复
1241
如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
790
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
1410
你好 查看全部回复
1037
就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1146
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
779
原路退回,冲减之前的账务处理 查看全部回复
1226
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
1263
有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1150
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1094
收到 查看全部回复
502
哈哈老师
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1276
只要业务真实,红冲重开没有什么大的影响,正常申报纳税就好 查看全部回复
1272
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1155
发现之前一笔罚款没有入账,什么罚款 查看全部回复
1141
易老师
应该是这个员工之前在别的单位交的有社保,还没有做退工,所以在这边交不上,不能重复缴纳,可以问下员工上家单位有没有给他做退工 查看全部回复
1235
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
1022
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
901
1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
1000
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
902
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
1050
“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
1006
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
1031
借:现金 dai:其他应付款 其他应付款余额越来越多是吗? 查看全部回复
894
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1064
要分情况的 查看全部回复
884
业务完成了么 查看全部回复
710
这个是第三方平台转账到公司公户吧,这个是收的什么款项 查看全部回复
1337
对方公户 查看全部回复
1598
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
866
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
792
借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
1090
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
828
不做账可以不,不可以 查看全部回复
1216
按照未开票的会计处理 查看全部回复
606
937
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
963
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载