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一般是什么费用 查看全部回复
5712
tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
2885
石老师
员工需要交发票 查看全部回复
3118
易老师
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3302
高老师
营业外收入 查看全部回复
3731
Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
3083
小小
涉及到三流不一致 查看全部回复
2183
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
夏老师
记帐依据是发票,要求员工去税务代开发票,支付时代扣个税,借生产成本dai银行存款 查看全部回复
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借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
3364
Annina老师
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
3274
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3636
patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
3020
Leaf
下月开始摊销 查看全部回复
3249
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3357
大宁老师
开的发票是与你的主营业务相关的成本或费用嘛? 查看全部回复
2727
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
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按规定是按结算价计算销项税,实操中有企业按开票额结算 查看全部回复
2956
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3556
需要劳务费发票 查看全部回复
4324
安叔老师
一般只需要开9500的发票, 查看全部回复
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做成非全日制用工,做考勤表,非全日制用工工资表 查看全部回复
3339
这个是单位的车辆购买的保险嘛/ 查看全部回复
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运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
可先计入预付账款 查看全部回复
5088
可以的 查看全部回复
3242
可以抵扣进项 查看全部回复
3758
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3462
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3068
请稍等 查看全部回复
2807
谭老师
门店只是代你们销售,你们给他手续费吗 查看全部回复
4230
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
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是对方少收了吗? 查看全部回复
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如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3481
不需要,不跨年可以在支付时一次性进费用 查看全部回复
4818
凭房东开具的收据可以一次进费用,因为没跨年,会计准则已经没有待摊费用科目了,不跨年可以一次性进费用 查看全部回复
2963
做到劳务费去 查看全部回复
3189
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
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有两种可能,第一种是对方想少缴税,第二种是客户支付的金额是包含邮费的,淘宝店开票只是就单纯商品部分开票了 查看全部回复
10820
是工资多付了吗 查看全部回复
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丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
Amy老师
《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第九条:“企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3518
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2993
可以去代开发票,但是对方开不开不好说,看你们当初是怎么签订协议的 查看全部回复
4499
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5969
这个没有要求。可以单独装订留底备查,也可以直接放到凭证后面 查看全部回复
3085
如果不是飞机票,火车票,汽车票,体检票,可以直接入账,汇算清缴的时候调整交企业所得税 查看全部回复
2654
个体户没有对公账户,可以转给经营者账户 查看全部回复
4934
2万还开红字发票给你们吗? 查看全部回复
3754
请问21年的时候有没有计提费用? 查看全部回复
3635
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4453
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3674
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
微尘
您具体时什么业务,私户收款是什么原因 查看全部回复
4042
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3711
之前没有计提吗 查看全部回复
3825
需要 查看全部回复
3203
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7164
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9995
没有发票做无票销售 查看全部回复
8312
挂应收就行了呀 查看全部回复
5006
没有发票吗? 查看全部回复
6174
售后回购吗 查看全部回复
2521
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3960
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
学校可以开发票 查看全部回复
3702
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
能,进固定资产 查看全部回复
3747
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
按实际支付金额入账 查看全部回复
3751
可以 查看全部回复
3208
一月补入账 查看全部回复
2775
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
1月的借:预付账款,dai:银行存款。2月收到票:借:库存商品,dai:预付账款(1月付款金额),dai:银行存款(2月付款金额)。 查看全部回复
3525
根据2019《文化事业建设费新规》规定,文化事业建设费计税依据是广告业务的收入; 即为纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。 缴纳义务人减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则,不得减除。 查看全部回复
5330
需要做账报税的 查看全部回复
3927
Icy 何
请问为什么没有发票? 查看全部回复
可以勾选 查看全部回复
5630
一般是可以的 查看全部回复
4159
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4156
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3388
陈米老师
正常情况下,对方注销时,应当会对往来进行清理。最好是让对方以公司清算组的名义向你提出清偿,然后你把钱打给清算组最好。 如果对方没来要钱,那就可以挂往来,几年后没消息就转成营业外收入。 查看全部回复
4686
需要要发票 查看全部回复
4065
让个人写一个代收款的协议,然后正常记账即可 查看全部回复
4047
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
张三 查看全部回复
2782
个税是不是查账征收? 查看全部回复
4791
开公司名称 查看全部回复
3511
借销售费用-广告费 dai库存现金 查看全部回复
3391
法人支付房租可以挂其他应付款-法人 查看全部回复
3707
不可以 查看全部回复
5412
3162
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
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