登录/注册
杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2120
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1369
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1157
李可可
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1475
王苗苗老师
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1678
看 的是哪一个会计科目? 查看全部回复
1395
增值税的话可以 查看全部回复
1468
你是采购方 查看全部回复
1108
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1628
借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1066
需要 查看全部回复
1293
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
1666
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1251
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1671
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1299
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1187
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
易老师
不行 查看全部回复
1449
需不需要计提走应付职工薪酬?需要 查看全部回复
927
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1443
曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
1214
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1544
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
加计抵减不影响现金流量表啊 查看全部回复
1107
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
哪里有问题 查看全部回复
1709
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
860
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1257
你是折旧期到了,但是净值比正常净值多了1690 查看全部回复
1487
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1282
27本期已缴税金 查看全部回复
963
可以的 查看全部回复
1002
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
822
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
988
44.45 查看全部回复
转到营业外支出 查看全部回复
1546
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1556
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1446
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1521
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
按照权责发生制原则,有属于3月的工资成本费用的话,建议在3月计提,如果没有发放的话,先挂账 查看全部回复
941
都可以更正 查看全部回复
975
弥补完还有净利润的话需要,弥补完还亏损就不用 查看全部回复
1405
为什么要扣1%? 查看全部回复
1154
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
1207
哪里是负数 查看全部回复
1337
不是的 查看全部回复
1509
是确认款项不在还款或提供业务了么 查看全部回复
1089
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1334
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
934
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
可以看增值税的明细账 查看全部回复
914
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
可以补计提的 查看全部回复
1197
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1508
Annina老师
可以 查看全部回复
1288
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1484
调整计提的分录 查看全部回复
1626
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
525
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
很久了一直是季度30万 查看全部回复
764
wam
在"管理费用"科目下增设"执业责任保险费"明细科目,核算事务所根据有关法律法规发生的执业责任保险费。事务所在确认执业责任保险费时,借记"管理费用——执业责任保险费"科目,dai记"银行存款”、“其他应付款”等科目。 查看全部回复
940
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
1016
您好,具体什么问题 查看全部回复
1401
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2044
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1305
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1277
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
984
二月开始计提,当月购入固定资产下月开始计提折旧 查看全部回复
1462
Harry老师
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
1383
意思是跨年了 查看全部回复
1584
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
申报表截图发一下 查看全部回复
1140
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
776
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
829
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
912
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
计提了工资 实际没发放 也正常零申报个税是吗?是的 查看全部回复
758
跨年了么 查看全部回复
1186
是的 查看全部回复
1404
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
949
收到 查看全部回复
1970
分录是对的 查看全部回复
898
固定资产计提减值准备是账面价值和可收回金额做对比 查看全部回复
1011
存货的成本和可变现净值孰低原则是,成本低了,按照成本计算,可变现净值低了,按照可变现净值计算,但是要计提存货跌价准备是吗 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载